审计主管职责具体内容
审计主管职责具体内容(精选13篇)
审计主管职责具体内容 篇11、配合上级建立和完善公司内部控制评价体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
2、检查医院各部门业务流程的合理性、有效性;
3、审核子公司各项管理制度的合理性以及执行情况;
4、审计子公司资金使用情况;
5、督促跟踪审计结论和建议的落实;
6、对子公司进行专项审计;
7、参与子公司核算的稽核及稽查。
审计主管职责具体内容 篇21、主导财务主管对总账账套进行管理及审核,包括设立二级科目、分配工作权限、统一报表格式;
2、负责组织制定、修改和更新公司的审计规范和管理制度,建立健全审计工作流程,并监督实施;
3、负责开展常规审计(包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计)以及各类专项审计(离任审计、舞弊审计及其他特别事项审计);
4、负责审计报告和审计调查报告的编写,参加审计项目实施,掌握公司经营管理中存在的倾向性、普遍性问题,为公司决策提供参考信息;
5、跟踪监控公司的财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断企业运行效率,及时发现风险并提出改进建议;
6、工程造价审计。
审计主管职责具体内容 篇31、参与完善内部审计制度和流程,制定审计计划
3、参与审计方案拟定,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;
5、检查各部门业务流程的合理性、有效性;
6、核查公司财务方面的规范性、准确性。
审计主管职责具体内容 篇41、具备相当深度和广度的专业知识,指导、监督项目经理的工作;
2、编制完整的项目工作计划,能够独立带队,有大中型企业年报审计、专项审计、工程竣工决算审计经验;
3、作为大中型项目负责人,组织实施对项目的审计工作;
4、领导交办的其他工作。
审计主管职责具体内容 篇51、成本审计的相关工作:目标成本执行情况审计;进度款指令签证等过程动态监控审计;成本标准清单、管理制度流程、操作指引等规范化标准的文件审核,结算审计;
2、采招、供应链的审计工作;招标、采购、供应链的单位引进开标,过程监督;合同条款、管理制度、流程、操作指引等规范化、标准的文件审核;招标、采购、供应链过程及事后审计;
3、设计相关的审计工作:设计图纸、设计变更、技术方案等收发审核台账;限额设计执行情况审计;设计类合同进度款及结算审计;
4、对公司运营、成本采购、设计、项目等工作进行审计;
5、上级领导安排的临时性工作的执行和对各职能部门工作的配合。
审计主管职责具体内容 篇61、参与集团公司年度审计计划及部门审计工作规划的拟制;
2、参与完善或拟制内部审计、内部控制相关管理办法;
3、组织或参与集团公司各类审计项目,负责或参与制定审计项目计划及实施方案;
4、监督、检查中介机构履约情况,对其审计成果进行复核把控;
5、负责对审计结果和处理意见的整改执行情况进行监督检查;
6、关注并跟踪国家及相关职能部门审计政策法规变化情况,定期收集集团各子公司的相关财务数据和资料;
7、对审计工作的相关资料、文件进行归档管理。
审计主管职责具体内容 篇71、负责集团审计制度和流程的制定,年度审计工作计划定制;
2、拟定审计方案,编制审计报告;
3、对公司库存盘点审计,真实可靠反映存货价值,制定损耗计划并控制合理范围内;
4、对各项目的资金、财产的安全、完整及管理情况进行监督检查
5、参与公司重大经营活动、重大项目、经济合同的审计工作;
6、负责组织公司流程制度的梳理;
7、建立公司风险和内控管理体系。
审计主管职责具体内容 篇81、负责集团审计部的日常管理工作,加强集团风险管控,防范风险;
2、负责建立、健全集团内部审计流程,拟订内部审计管理制度及内控制度;
3、负责编制集团年度内部审计工作计划,组织内部审计工作的实施;
4、根据集团年度审计计划,独立开展综合审计、专项审计及效益审计等内部审计工作,并按要求出具内部审计报告;
5、识别和判定内控缺陷及风险,提出合理化整改建议,并跟进整改落地情况,对整改不力的及进提出处理意见,确保内控缺陷及风险得到及时的纠正;
6、熟悉与内部审计相关的国家政策、法规;
7、负责外部审计机构的协调和沟通;
8、负责集团内部审计资料的整理、归档和保管;
9、完成领导交办的其他工作。
审计主管职责具体内容 篇91、负责组织或参与开展流程审计、专项审计项目工作(范围包括采购、财务,销售,项目运作,经营管理等所有公司业务领域);
2、负责组织或参与内控制度/内部运作流程制度的建立/完善;
3、负责组织或参与开展各类投诉、不诚信等舞弊事件的调查工作;
4、负责组织或参与部门流程制度、工作规划、计划等平台工作建设;
5、领导交办的其它工作。
审计主管职责具体内容 篇101、参与组织实施各类审计事项,包括错误审计、内控审计、工程审计、合同审计、专项审计等
2、按照内审计划和相关要求,配合开展日常内控审计、专项审计工作
3、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿
4、协助上级领导,会同其他部门及时纠正审计中发现的问题,对审计发现需整改的问题进行反馈和后续跟进,完成相关培训
5、负责内审部门的文档整理工作,包括审计底稿的整理,审计报告的归档及审计证据的保存等
6、部门领导交办的其他工作。
审计主管职责具体内容 篇111、协助构建企业内部监察管理体系,建立相应的执行、制约机制,制订、完善配套的规章制度;
2、协助制定廉政风险防控工作方案并组织实施,实现廉政风险防控目标;
3、定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;
4、负责或参与对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;
5、负责或会同其他部门查处公司内滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物、泄密、贿赂等行为和经济犯罪的情况;
6、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议;
7、完成上级领导交办的其他工作。
审计主管职责具体内容 篇121、 按照年度审计计划安排,参与集团内各品牌的内部审计工作;
2、 汇报审计发现,整理审计底稿,协助出具审计报告;
3、 审计经理交代的其他工作。
审计主管职责具体内容 篇131、编制完整合理的审计项目工作计划;
2、维护客户关系,与客户进行良好的沟通;
3、作为项目负责人指导、监督、检查项目组人员的工作开展,保证项目顺利实施;
4、出具审计业务报告和其他鉴证业务报告;
5、领导交办的其他工作。
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