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财务审查工作职责

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财务审查工作职责(精选14篇)

财务审查工作职责 篇1

  1.负责各业务区域上下游财务对账及结算工作;

  2.负责公司费用报销及付款审核;

  3.负责根据所有相关票据制作记账凭证,并登记入账;

  4.负责应收款催缴、应收款账龄分析和客户对账工作;

  5.负责应付款往来核对,根据应付款账龄及时审核和处理到期应付款;

  6.负责根据预算定期汇总费用实施情况,出具费用预算对比表;

  7.参与业务部门其他相关评审工作;

  8.配合领导做好财务报表、年度审计、预算等其他相关事宜。

财务审查工作职责 篇2

  1、核签、编制会计凭证,整理保管财务会计档案;

  2、登记保管各种明细账、总分类账;

  3、定期对账,包括财务软件,如发现差异,查明差异原因,处理结账时有关的账务的调整事宜;

  4、设计、修订会计制度、会计表单,分析财务结构,编制会计报告、报表;

  5、具体执行资金预算及控制预算内的经费支出,管理往来账、应收、应付款、固定资产、无形资产,每月计提核算税金、费用、折旧等费用项目。

财务审查工作职责 篇3

  1、有一般纳税人企业会计实操经验,熟悉软件企业销项发票领用,退税,进项发票认证,抵扣等工作;

  2、核对供应商,客户等往来款项;

  3、出具每月财务报表,会做财务分析;

  4、熟悉税法,经济法,对最新税收政策熟练掌握;

  5、熟悉企业纳税筹划;

  6、完成领导交办的其他事宜。

财务审查工作职责 篇4

  1.月度结账工作/出具月度报表

  2.编制月度预算与实际费用对比报表(在系统中操作)

  3.编制季度预算报表(在系统中操作)

  4.组织召开差异分析会议

  5.与预算/实际费用有关的分析工作

  6.数据提报工作

  7.完成上级交办的其他工作

财务审查工作职责 篇5

  1、申购发票,开具发票,抄税清卡。

  2、申报个税、社保、增值税、附加税、工商年检、年度汇算清缴。

  3、日常报销工作。

  4、负责日常财务核算、制作记账凭证,编制月、季、年财务报表。

  5、财会文件的归档和保管。

  6、固定资产的登记和管理。

  7、负责员工工资核算以及发放。

  8、出纳工作。

  9、完成上级领导交办的其他工作等

财务审查工作职责 篇6

  1、审核记账凭证,据实登记各类明细账,并根据审核无误的记账凭证汇总,登记总账

  2、定期对总账与各类明细账进行结账,并进行总账与明细账的对账,保证账账相符

  3、负责结转各项期间费用及损益类凭证,并据以登账

  4、负责出具财务报表

  5、纳税申报

  6、定期核对固定资产帐目,作到帐物相符

  7、日常的会计核销工作,包括费用核销、成本核算、资金核算、资产核算、利润核算等;做到收付及时、账实、账账相符,日清月结

  8、部分人事工作

  9、完成公司和上级下达的其它工作

财务审查工作职责 篇7

  1、全面负责公司财务运营管理工作

  2、负责制定财务管理各项制度,指导及监督制度的实施贯彻执行

  3、根据公司发展目标和运营计划制定财务计划和管理指标

  4、负责预算编制管理工作,分析收支、资金运作、财务查核、财务报表等数据

  5、负责进行成本核算管理,并形成标准管理制度

  6、负责公司财务审计和会计稽核工作

  7、参与业务流程及内部控制制定、监督、提出合理化建设,负责及时向上级领导提供针对公司成本、费用、销售、利润、财务报表等内容作出财务经营分析报告

  8、完成领导交办的其他工作

财务审查工作职责 篇8

  1、负责销售订单审核及回款管理

  2、负责应收账款及凭证资料管理

  3、负责业务员奖金提成及客户销售折扣核算管理工作

  4、负责销售核算团队带教及管理工作

财务审查工作职责 篇9

  1、 完成集团层各期合并报表及财务报告的编制,完成每月报表检查核对及辅助报表的收集检查,及时与相关部门沟通解决系统及合并中出现的问题。

  2、 审核各事业部上报的财务报表,组织集团内部交易对账、抵消工作,核查关联交易事项。

  3、 协助拟订集团合并报表制度、流程;指导监督各分子公司按规定及时编制的各类财务会计报告;

  4、 对接相关部门,了解公司业务经营情况,为管理层提供相关数据。

  6、 及时跟进会计准则更新变化,并定期对准则变化进行更新汇总,研究分析其对公司影响并对集团会计政策进行相应调整。

  7、 负责完成相关专题的内部账务调整清理工作。

财务审查工作职责 篇10

  1、根据审核无误的原始凭证编制记账凭证,并定期审核明细帐及总帐,做到帐证相符、帐帐相符、帐实相符。

  2、负责银行帐、往来帐的对帐工作,及时收回应收账款。

  3、月末准确计提各项税金,在申报期限内按期缴纳各种税款。

  4、申请开具发票,及时、准确开具发票并寄出。

  5、定期做好财产清查和核对工作,做到账实相符。

  6、 定期编制资产负债表、损益表,做到数字准确、内容完整、报送及时。

  7、及时购买准备进场施工店铺的建工险。

  8、 做好记帐凭证、账册、报表等会计资料的整理、装订归档及保管工作。

  9、 完成上级交给的其他日常事务工作。

财务审查工作职责 篇11

  1. 按照公司的财务会计政策和制度,及时、准确编制公司账套的会计凭证,审核凭证附件的合法性和合理性,会计凭证记账,期末会计结账。

  2. 编制相关账套的财务报表,包括资产负债表、利润表、现金流量表。

  3. 配合其他财务人员进行税务申报、缴纳税金等工作。

  4. 打印、装订各类会计凭证、账套、报表。

  5. 协助财务经理工作,提供相关账套的各类财务会计信息。

财务审查工作职责 篇12

  (1)原始单据的审核,并申请付款;

  (2)凭证的录制;

  (3)资产负债表,损益表,现金流量表以及各费用分析报表等报表的编制;

  (4)地税申领发票,及为客户开具发票;

  (5)国地税相关事宜及报税等;

  (6)与银行保持良好沟通,并打印银行回单、工资发放等。

财务审查工作职责 篇13

  1、依据企业会计准则及公司会计政策、核算制度对业务进行账务处理;

  2、定期检查、记录、整理负责区域成本、费用、收入合同台帐;

  3、审核各类报销流程、单据;

  4、核对每月银行流水的收支出与账面收支发生明细;

  5、定期组织财产及债权、债务的清查工作;

  6、协助内、外部部门对接核算相关事项;

  7、为经营决策及核算数据需求方提供财务数据支持。

财务审查工作职责 篇14

  1、销售信息收集,登记

  2、费用信息收集,分类登记

  3、应收账款管理,账单核对,安排开票,逾期提醒与管理

  4、应付账款管理,账单信息核对、登记,付款安排

  5、资金管理,现金流预测与控制

  6、财务核算,财务报表制作,纳税申报

  7、税务管理,负责做年度税务计划,月度执行控制,对外税务局事务处理

  8、预算管理,负责公司年度预算编制,日常执行情况监控


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