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审计总监工作职责2023岗位职责

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审计总监工作职责2023岗位职责(精选28篇)

审计总监工作职责2023岗位职责 篇1

  1.协助中心负责人全面负责公司审计日常管理工作;

  2.负责编制年度审计工作计划,并对实际完成情况进行检查、总结;

  3.参与制度和维护公司内部审计制度,加强内部控制流程并监督制度、流程的规范实施;

  4.定期对公司各项目进行审计,把控审计质量,通过内部审计对公司内部控制的潜在问题和风险缺陷提出优化建设,从而完善内部控制体系;

  5.负责协助外部审计开展工作。

审计总监工作职责2023岗位职责 篇2

  1、协助建立健全内部审计制度与工作流程、拟订审计工作计划;

  2、根据年度审计工作计划,负责组织实施经济责任审计、运营管理审计、投资项目审计、内部控制评价等各类审计项目,形成审计报告,针对审计发现进行描述和分析并提出相应的审计建议;

  3、负责组织开展后续跟踪审计,督促被审计单位落实整改,持续跟踪审计发现问题的改进,关注审计发现事项的完善;

  4、配合上级主管单位、公司纪委等部门的专项审计、监督检查、调查取证等工作,落实审计整改意见。

审计总监工作职责2023岗位职责 篇3

  1.负责公司内部审计体系构建和相关制度的撰写与修订;

  2.负责公司《年度审计工作计划》的制定和组织实施;

  3.检查公司各下属控股企业内部控制制度(包括内部管理控制制度、业务控制制度、内部财务会计控制制度等)的执行情况,并对其有效性、合理性、经济性进行评价;

  4.对公司及下属控股企业的经济活动及相关财务收支的真实性、合法性、效益性进行审计监督,为优化公司经营管理流程提供意见建议;

  5.负责公司及下属企业的经营者任期(或离任)经济责任审计,为经营者升职、降职、免职和调动提供参考依据;

  6.根据需要对《审计报告》的落实情况,安排必要的跟踪管理和后续审计;

  7.负责公司内部审计队伍建设和管理,提升内部审计专业技能;

  8.协调外部审计工作,对外部中介机构在公司的审计工作进行监督和评价。

审计总监工作职责2023岗位职责 篇4

  1.设计公司审计体系,保障公司内部运作完全按制度、标准进行;

  2.对公司流程及制度的执行情况等进行内部控制审计;

  3.对公司支付事项、采购事项、招投标等经济事项进行审计;

  4.完成上级领导安排的专项审计、专项调查(内部及外部调查);

  5.对各版块各部门的舞弊等行为进行廉政审计;

  6.对审计过程中发现的问题提出整改、管理建议并执行后续追踪审计;

  7.整理和汇总审计工作底稿,撰写审计报告。

审计总监工作职责2023岗位职责 篇5

  1、评估集团核心业务中系统风险状况,判断高风险领域,编制集团审计项目计划。

  2、组织或参与项目审计,负责工程、招采、成本、经济管理等业务审计;

  3、负责审计程序及方案的编写和完善,提出专项审计建议;

  4、统筹和组织审计项目实施,撰写审计报告。

  5、参与或主导各类舞弊案件的调查。

  6、组织实施、配合开展专题风险管理项目;

  7、定期输出集团核心业务工程领域的风险评估报告。

审计总监工作职责2023岗位职责 篇6

  根据审计任务制定具体审计工作方案,负责审计项目的实施。

  对公司重大工程项目的工程建设、合同管理、招标采购、成本控制、结算管理等实施合规性审计;

  对工程项目招标、合同签署、设计、施工、监理、验收、结算等环节进行全过程跟踪审计;

  按照上级要求进行各类专项审计(舞弊审计及其他特别事项审计等);

  突击现场检查、进场材料抽查、隐蔽工程验收、工程质量检查、工程进度执行情况监督等;

  对审计过程中发现的问题进行分析,收集审计证据,提出处理意见和整改意见,与被审计单位沟通,并督促有关单位整改;

  编制审计报告,并确保审计报告的正确性、可靠性、合理性;

  能够依据审计结果,分析出相关的舞弊风险点;

  对以前年度审计结果的整改情况进行审计追踪。

审计总监工作职责2023岗位职责 篇7

  1、根据公司的战略及发展方向,制定年度审计计划、方案、制度;

  2、组织编制审计预警机制,评审公司内部审计风险控制点,确定相应的控制手段和审计手段;

  3、指导并推进公司各部的内部审计工作,包括:经营成果审计、财务收支审计、离任审计、专案审计、管理审计和外部审计;

  4、组织对公司公司及所属单位的内部控制制度的健全性、合理性和有效性进行审计监督;

  5、根据董事会、经营管理层、以及内部审计结果的需要,安排专项审计,如采购等专项业务审计、关键岗位负责人离任审计等;

  6、筹备IPO财务规范化工作。

审计总监工作职责2023岗位职责 篇8

  1、负责建立、健全公司的审计内控管理体系,拟定并完善内部审计制度和流程,并在推动实施过程中不断改进。

  2、负责组织编制审计预警机制,评审公司内部审计风险控制点,确定相应的控制手段和审计手段。

  3、负责组织编写风险评估报告,对公司容易出现风险和问题的关键点进行评价,并根据风险控制需要确定审计关键工作。

  3、负责制订审计工作目标和具体的工作计划,根据计划组织开展内部例行审计工作,规避运营过程中的风险,推动管理提升。

  4、负责组织实施公司的管理、财务、高管离任等专项审计和例行审计工作。

  5、负责审计部的日常运营管理,组织部门团队建设工作,指导、推动团队人才梯队的建设工作,构建部门人员考核评价指标,对部门人员进行考核评价,落实绩效反馈。

  6、领导交办的其他工作。

审计总监工作职责2023岗位职责 篇9

  1、根据公司实际情况编制并执行年度审计计划,确保各项工作有序开展;

  2、负责对集团及项目公司的内部控制制度的健全性、合理性和有效性等情况进行审计监督;

  3、负责对对各项目的工程成本情况进行审计;

  4、根据审计制度与年度审计计划,对集团所属项目的工程成本、预结算、招投标等情况进行审计;

  5、负责对公司及所属单位的内部控制制度的健全性,合理性和有效性进行审计监督。

审计总监工作职责2023岗位职责 篇10

  1、搭建集团内控管理体系,制定内控制度,并有效进行监督提出改进建议;

  2.、制定集团内审计和风险管控制度及流程,组织执行审计工作,监督检查审计整改问题的落实情况,整理归档审计档案

  3、负责对公司经营管理进行审计监控,包括日常审计、专项审计等,推动管理提升;

  4、 负责对重大投资项目及重大事项进行风险评估;

  6、 建设并培养审计团队,不断提升团队的执行力及专业度。

审计总监工作职责2023岗位职责 篇11

  1、审核拟定和完善监察审计部门规章制度,指导推行监察、审计的各项规章制度、办法,并督促执行。

  2、审核年度监察审计计划,审核拟定监察、审计工作计划、费用预算。

  3、审核对集团及所属公司的投资项目进行审计和评价。

  4、指导对集团及所属公司的资产、负债、损益、所有者权益进行审计监督。

  5、指导对集团及所属公司的内部控制制度的健全性和有效性以及风险管理进行审查和评价。

  6、监督对审计建议、审计意见、审计决定的跟踪落实工作。

  7、指导内部监察工作,审核组织查处各类违纪行为或提出处理建议,参与公司年终目标考核、各项评选工作的监察,指导组织受理各类投诉、举报事项的调查以及人身伤亡等重大责任事故的调查。

审计总监工作职责2023岗位职责 篇12

  1、全面负责公司审计日常管理工作,完善公司内部审计制度;

  2、制定年度审计工作计划,组织开展各类审计项目;

  3、跟踪后续,提出整改措施并督促整改。

审计总监工作职责2023岗位职责 篇13

  1.协助上级搭建集团内部审计体系及内部控制体系;

  2.对集团各项目部、各子公司的财务及生产经营业务、重大合同等相关经济活动真实性、合法性、效益性的审计;

  3.开展常规及专项的内部审计工作,包含但不限于:经营效果、决策活动、销售与收款、采购与付款、存货、生产与成本、工程项目、固定资产、资金、费用、投资与融资、离任、舞弊举报等方面;

  4. 配合审计委员会、外审师和其他监管部门的相关工作;

  5.领导安排的其他工作。

审计总监工作职责2023岗位职责 篇14

  1、制定项目审计计划和审计预算;

  2、组织实施财务审计、管理审计、专项审计等;

  3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

  5、督促审计结论和建议的落实;

  6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

审计总监工作职责2023岗位职责 篇15

  1、负责对集团下属公司进行财务收支审计、经济责任审计、工程审计以及项目效益审计,对业务真实性、合法性、合理性进行检查监督;

  2、 检查财务制度、政策的执行情况,检查评价公司内控制度的健全性和有效性,发现和纠正偏差及错误;

  3、审核审计程序、报告及工作底稿,编制并提交审计报告及管理建议书;

  4、了解内审发展趋势并运用新技术、新方法,有效提高审计效率和质量。

审计总监工作职责2023岗位职责 篇16

  1、搭建集团监察审计体系, 建立健全各项审计规范和管理制度;

  2、组织开展常规及专项审计活动;

  3、编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;

  4、健全公司的内控体系,进行内控评估,搭建风险预警机制;

审计总监工作职责2023岗位职责 篇17

  1、 按照《内部审计准则》的要求,建立和健全公司内部审计制度,制定内部审计规程或方法。

  2、 对外兼并收购项目的审计调查,参与公司参股拟上市项目的财务规范工作。

  2.对公司的财务计划,财务决算,财务收入及其他有关的经济活动进行审计监督。

  3.对公司及所属单位的内部控制制度的健全性,合理性和有效性进行审计监督。

  4.对公司的经营管理和经营绩效进行审计监督,评价。要求:5年以上审计工作经验。熟悉内部审计、财务、税务等专业工作,具备一定的企业管理、法律等综合知识;较强的沟通协调能力和对突发事件的应变能力。

审计总监工作职责2023岗位职责 篇18

  1、主持审计监察中心的工作;

  2、组织制定审计监察的工作计划,组织实施公司下达的经营计划;

  3、根据公司下达的工作目标和指标,制定审计监察中心的考核指标;

  4、组织编制并实施公司年度审计工作计划;

  5、组织对公司的各项经济活动实行审百计监督度,必要时委托审计事务所进行;

  6、组织对公司开展经济效益和财务收支审计;

  7、定期检查监督公司的资产管理、国家财经法规和财务制度的执行情况;

  8、监督、检查公司各类招投标采购过程和各类设计变更,审核公司相关文件,资料;并对公司各类合同签订过程实施监督;

审计总监工作职责2023岗位职责 篇19

  1.根据公司业务情况,制定内控制度,并有效进行监督提出改进建议;

  2.负责公司账务审计,包括:结算、账款、资金、成本费用、资产、营运成本审计等;

  3.负责公司采购流程审计;

  4.负责廉政廉洁方面审计,解决审计中涉及的复杂专业问题,及时发现潜在的舞弊风险;

  5.审计团队日常管理工作。

审计总监工作职责2023岗位职责 篇20

  1、协助上级制订审计的管理制度和细则,组织编制审计计划和审计方案;

  2、组织开展集团月度例行审计工作,对常规业务实施具体稽核,分析运营环节财务数据,跟进及反馈异常事项的处理结果;

  3、按照年度项目审计计划,组织开展以经济业务为主的内部控制制度审计、各运营环节的成本管理审计,发现薄弱点,提出改善建议;

  4、视情组织开展专项审计、专案审计和财物收支审计;

  5、组织编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

  6、对接、配合集团聘请的外部审计机构;

  7、跟踪监控集团财产和资金使用情况、流程运行状况,分析资产报表,判断运行效率;

  8、会同其他部门查处集团滥用职权、有章不循、违反财务制度、贪污挪用财物和经济犯罪的情况;

  9、管理下属团队,包括部门预算、团队成员分工、计划的制定与落实、下属员工的指导监督和考核、团队建设等;

  10、完成上级领导临时安排的工作任务。

审计总监工作职责2023岗位职责 篇21

  1.组织建立健全公司审计管理制度,完善审计工作标准和工作流程;

  2.编制公司年度审计计划,落实审计方案;

  3.按计划组织对公司各部门、各所属公司经营管理活动和财务管理的真实性、准确性、合规性

  4.进行监督、检查与评价,对公司重要岗位进行审计稽查,防范舞弊风险;

  5.根据审计结果,对被审计单位经营管理情况、财务状况、内部控制情况以及工程管理情况进行分析评价,形成审计意见,提交内部审计报告。

审计总监工作职责2023岗位职责 篇22

  1.负责公司风控审计体系的建设、维护和更新,制定风险管控方案,构建业务风险评价及预警体系。

  2.完善风控审计职责,梳理业务风险点,对风控审计运营结果负责,监控风险运营数据。

  3.根据风险管理情况和公司发展需求,制定公司年度审计计划,并实施。

  4.负责对公司的项目投资开发、设计管理、招标采购、成本控制、工程管理、财务管理等方面进行风险评估及审计。

  5.负责组织开展风控审计条线的各类工作:包括组织事前风险审计评估、事中风险审计监控、事后风险审计检查,出具风险审计预警提示和风险审计评估报告,提出改进建议,并监督整改到位。

  6.负责建立、健全风控审计档案,保证审计资料及时归档。

  7.负责接受和管理投诉举报信息,组织开展举报监察工作

审计总监工作职责2023岗位职责 篇23

  1.协助中心负责人制定年度审计监察工作计划、流程制度;

  2.负责工程造价、施工现场、招标采购等业务的日常审计;对日常工程材料进行询价及日常比价,识别相关风险点,同时对工程签证、工程质量、材料等方面进行风险识别。

  3.负责编制审计项目的审计方案、审计程序、审计底稿;

  4.负责提交审计报告初稿,提出管理建议和处理建议

  5.负责检查跟踪整改情况,督察整改落实

  6.中心负责人交办的其它工作。

审计总监工作职责2023岗位职责 篇24

  1.全面负责公司造价审计,对项目造价监管提供方案;

  2.对公司重大工程实行全过程造价监管,降低项目造价运营风险;

  3.对公司常规工程实行定期抽查审计,加强项目造价监管;

  4.组织项目内部结算审计,对工程超成本费用进行合理评定;

  5.组织完善公司造价管理流程,促进公司造价管理向良性发展;

  6.完善合约管理体系,加强合同经济风险控制;

  7.及时处理公司造价管理过程中出现的重大造价误差问题;

  8.统筹协调公司重大项目内外结算问题;

  9.总经理交办的其它任务。

审计总监工作职责2023岗位职责 篇25

  1 根据年度审计工作计划,实施各项审计工作。

  2 根据具体审计项目要求,编制审计实施方案,并按计划推进现场审计工作。

  3 根据审计发现,完成审计报告的编制并及时与被审计单位沟通审计结果。

  4 跟踪审计意见的落实和整改情况,定期形成复审整改报告。

  5 负责对举报、投诉事项进行核实,根据实际情况开展审计调查工作。

  6 负责开展公司内部授权体系以及关键业务流程的评估工作,并及时进行优化、完善。

  7 负责开展公司风险评估工作,梳理高风险业务流程并编制风控手册。

  8 负责项目完成后审计文件归档和统计工作。

  9 完成领导交办的其他事项。

审计总监工作职责2023岗位职责 篇26

  1. 制订集团年度经营审计(含业务审计与财务审计)计划并组织实施;

  2. 对集团各项经营业务进行审计,起草审计报告并进行风险提示;

  3. 对内部管理权限执行情况、经营管理效能、资产运营状况、财务合规性等进行审计监督;

  4. 协助部门总监对集团及子公司高层管理人员、关键岗位实施任期审计、离任审计,并起草审计报告;

  5. 协助部门总监对重要经济活动和出现的重大事故开展专项审计调查,起草审计报告;

  6. 汇总审计结果,起草整改建议,跟踪督促整改情况;

  7. 协助部门总监参与外审机构的沟通协调,并配合相关工作开展;

  8. 配合固定资产管理部门落实完成固定资产核销工作;

  9. 对出纳工作提出建议并进行监督;

  10. 对审计活动后的相关资料进行汇总和归档。

审计总监工作职责2023岗位职责 篇27

  1、负责集团审计部工作制度和工作流程的制定、完善和执行。

  2、负责集团审计工作的规划,结合集团领导临时安排的审计任务,组织审计小组,编制审计工作方案。

  3、对涉及财务收支、财务报表、制度执行、内部控制、合同执行、经营绩效、重要岗位离职等项目组织实施必要的审计步骤。

  4、负责监督和审计集团各项管理制度、流程的执行情况。

  5、负责受理内、外部单位、个人的检举控告,负责调查处理违反国家法律、违反公司各项管理规章制度的行为,并提出处理建议。

  6、组织对工程审批、合同签订,工程预决算及工程建设过程中的资金、成本投入情况进行审计。

  7、跟踪被审计单位对审计报告中提出的问题改进措施具体落实情况。

  8、其他上级领导交办的工作。

审计总监工作职责2023岗位职责 篇28

  1、建立健全集团审计管理体系,包括内审工作规章制度,审计业务流程、文件等;

  2、协助拟定年度审计工作计划,确定各类审计事项,报董事会/执行董事批准后组织实施;

  3、组织开展各类审计项目,包括经营审计、离任审计、专项审计等;

  4、组织协调审计过程中和公司下属公司、部门的关系,实施内部各类审计事项,下达审计工作任务,指定经办人和具体实施时间;

  5、审定审计工作方案,并对审计方案提出指导性意见;

  6、复核审计工作底稿,最终确定审计工作报告,提出最终审计意见;

  7、负责中心日常管理,包括但不限于人员管理、项目管理等;

  8、完成岗位目标和上级下达的其它任务。


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