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内部审计部门工作内容9篇

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  内部审计部门工作内容(精选9篇)

  如何写好内部审计部门工作内容?看看吧。在企业人力资源许可情况下,可在有些岗位职责里设定针对在固定期间内出色完成既定任务之后,可以获得转换到其他岗位的工作的权利。下面小编给大家带来内部审计部门工作内容,希望大家喜欢!

  

  内部审计部门工作内容篇1

  1. 及时解答客户提出的股权转让、股息红利、税收政策等常规性财税问题,并将非常规性财税问题,及时提交给部门负责人;

  2. 配合审计经理检查代账代税业务的合规性和合理性;

  3、核对客户的财务报表、纳税申报表等财税资料,并及时提醒客户缴纳相关税费;

  4. 对接客服财务资料的整理和归档;

  5. 其他临时交办事情。

  内部审计部门工作内容篇2

  1、负责集团账务处理、申报情况的汇总和分析;

  2、内部控制流程、制度的整理、汇总、审查;

  3、协助各事业部进行集团预算编制工作;

  4、负责专项审计的前期和现场工作底稿,以及审后跟踪;

  5、协助部门工作管理和资源配合工作等。

  内部审计部门工作内容篇3

  1、对经营活动及相关事项的合法性、合规性进行审计评价及监督;

  2、对经营成果及财务收支的真实性、完整性、准确性进行审计评价及监督;

  3、对内部控制的健全性及有效性进行审计评价及监督;

  4、对公司内可能存在的舞弊行为进行审计评价及监督。

  内部审计部门工作内容篇4

  1、建立和完善公司内部控制评价体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

  2、检查各部门业务流程的合理性、有效性;

  3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;

  4、审计公司资金使用情况;

  5、督促跟踪审计结论和建议的落实。

  内部审计部门工作内容篇5

  1 审核公司及各子公司的财务账目,年度报告,账本和会计报表;

  2 对严重影响公司存在和发展的任何事项提出报告;

  3 分析和评价审计证据,形成审计结论;编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

  4 负责公司工程项目预算审计,结算审计,竣工决算审计的实施和过程审计监督;

  5 负责公司基本建设,修缮工程和材料采购的招标文件,施工合同和招投标过程审计监督;

  6 对委托外审项目,参与对咨询公司考察,招标,联络,协调委托外审工作,监控审计过程、复核审计报告,把关审计质量。

  内部审计部门工作内容篇6

  1、IT审计项目管理。根据项目制定IT审计计划,管理项目进度及IT审计质量,审阅工作底稿,出具IT审计意见;为客户提供切实有效的管理建议和解决方案;

  2、能够独立负责执行专项IT审计项目,包括IT安全审计,IT系统审计,数据分析等;

  3、对财务审计,流程审计,专项审计中的IT审计部分,提供相关IT支持和数据分析支持;

  4、完成对IT风险管理控制,内部控制创建或优化的相关工作。

  内部审计部门工作内容篇7

  职责:

  1、协助总经理开展各专项审计工作;

  2、受理内外部举报投诉事件;

  3、通过专业监察方法、工具,收集并分析相关证据;

  4、涉嫌商业贿赂、职务侵占、诈骗类等及各类违规违纪行为进行调查取证,推进业务持续改进,推动公司管理;

  5、供应商资信和背景等信息调查取证,为管理曾提供书面调查报告,针对发现的管理漏洞、市场有效价值信息、潜在风险及损失提出改进意见,促进业务成长。

  6、开展廉洁自律,倡导改进相关培训及文化宣导工作。

  7、开展工程监察相关工作;

  8、梳理举报投诉渠道等工作。

  任职资格:

  1、 本科以上学历,刑侦、法学、审计相关专业优先;有审计或监察工作经验5年以上;

  2、 忠诚,品行端正、正直、严谨、工作细致、善于沟通、有创新意识;

  3、熟悉违规违纪调查的方法方式,有较强的原则性;有公检法资源,可优先考虑;

  4、 具有较强的洞察、分析、判断、协调、组织、管理及写作能力。

  内部审计部门工作内容篇8

  职责:

  (1)协助编写完善公司内部审计规章、稽核制度流程等。

  (2)完成总裁布置的各类审计任务,出具审计通知、审计方案、审计报告、审计意见书等各类审计文书;

  (3)主持、组织、参与、指导、监督全国范围内所有分、子公司和事业部的各项审计工作;

  (4)根据审计结果和审计决定,跟进被审单位的整改落实情况;

  (5)分析评估各事业部和各分、子公司业绩、内控管理等,并出具财务建议和决策支持;

  (6)监督并协助处理分、子公司和事业部应收帐款、库存等资产和资金安全管理工作;

  (7)参与并落实有关主管部门的各项任务等。

  任职资格:

  (1)全日制大学本科及以上学历,财会类或审计类相关专业。

  (2)至少具有五年以上审计相关工作经验,具备独立开展财务审计、效益审计、经济责任审计和管理审计等各类审计项目的能力。

  (3)具备注册会计师、注册审计师等相关专业技术资格之一者或有500人以上制造分销分子公司管理审计经验者优先。

  (4)具备良好娴熟的沟通和协调能力。

  (5)原则性强、抗压能力强、作风正派、廉洁奉公、忠于职守、工作勤奋,有开拓创新精神,能适应长期多次出差。

  (6)年龄一般应在40周岁以下,条件特别优秀者可适当放宽。

  内部审计部门工作内容篇9

  职责:

  1、负责根据公司要求、审计年度工作目标,结合部门实际情况,制定和动态修整;

  2、组织相关部门建立、优化、推行财务审计、专项审计、内控审计等相关流程和制度,为集团规范内部管理和降低经营风险提供良好的支持保障;

  3、负责对集团工程项目前期、计划阶段、施工阶段、验收阶段的工作进度、施工质量、工程监理和投资控制进行审查和评价;

  4、负责对集团及各分公司专项审计,不限于企业内部控制审计、工程发包及招标审计、投资审计、合同管理审计、离职审计及经济效益审计等。

  任职要求:

  1、本科以上学历,财务相关专业,具备中级职称;

  2、3-5年以上房地产行业审计工作经验,有丰富的财务核算及管理经验;

  3、熟悉国内会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;

  4、为人正直、责任心强、作风严谨、工作仔细认真,有良好的职业道德;

  5、熟练运用会计电算化,熟练使用ERP财务软件。


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