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审计经理工作职责范围

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审计经理工作职责范围(精选12篇)

审计经理工作职责范围 篇1

  1、协助制定并监督落实各项内部审计制度,规范审计工作流程;

  2、根据公司内控审计计划和相关要求,开展日常内控审计、专项审计、离职审计等工作,通过审核、观察、询问、函证、检查和分析性复核等多种审计方法实施审计,编写审计工作底稿,出具审计报告;

  3、对审计发现的问题进行反馈和后续跟进,监督整改措施的执行落实,定期跟踪、推进;

  4、对公司内部控制及经营管理过程中存在管控风险进行识别评估,发现控制弱点、漏洞,并提出有效的建议优化内控管理;

  5、根据公司业务管控重点,配合开展相关业务审计核查及规范管理工作;

审计经理工作职责范围 篇2

  1、拟定并完善集团内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预算;

  2、组织实施集团财务审计、管理审计和效益审计等,及对各分公司进行监控;

  3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  4、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

  5、督促审计结论和建议的落实;

  6、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

审计经理工作职责范围 篇3

  1. 按照国家有关法律法规、审计法规、公司财会审计制度拟定的公司审计实施细则;

  2. 负责审计数据的准确性;

  3. 制定公司年度审计工作计划,并报领导审批,待领导批准后,负责年纪审计工作计划的具体实施;

  4. 对财务收支、经营活动进行审计;

  5. 对公司基本建设投资、重大设备更新改造等项目成本及预决算进行审计监督;

  6. 建立公司经济活动资金使用、管理流程的审计监控机制,对公司资金使用及挂你流程采取预警措施;

  7. 对公司重大经济活动、项目等进行审计监督;

  8. 对企业中层以上人员及特殊管理岗位人员任期内、离任经济责任进行审计;

  9. 与银行、税务局等相关部门及外部审计人员建立并保持紧密的关系;

  10.组织专项审计,对重大经济项目或者根据领导安排进行审计。

审计经理工作职责范围 篇4

  1、独立组织审计部开展审计工作,包括计划审计工作、风险评估、实施审计,在与被审计部门充分沟通后提交审计报告;

  2、负责对公司内部控制的完整性、合理性、实施的有效性以及风险管理进行检查、评价,对内控缺陷应提出审计建议,参与制定、完善公司内部审计制度、审计规范和管理办法等;

  3、配合公司完成衔接外部投资机构对公司内控及合规性方面的要求;

  4、负责对公司预算执行情况、财务状况、财务收支活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行分析及审计,对其经营效果进行评价;

  5、负责对公司各部门负责人任期的经济责任进行分析及审计,审查其经营业绩的真实性和年度经营目标的完成情况,为公司对其绩效考核提供依据;

  6、负责对公司各业务版块的财务指标进行分析,向管理层提出分析的结论及建议;

  7、负责对行业竞争对手的财务指标进行分析,并对管理层提出分析结论及建议。

审计经理工作职责范围 篇5

  1、编制工程审计计划、审计方案,组织开展全过程工程审计工作;

  2、针对工程项目管理中的设计、招投标、施工、验收、结算等重要环节开展审计,促进工程质量和数量的真实准确;

  3、负责对工程内部控制制度及流程管理的执行进行审计;

  4、对工程内控制度、流程审计的合理性、有效性进行审计评价;

  5、在审计中及时发现公司潜在的问题和风险,提出整改建议;

  6、负责完成领导交办的其他工作。

审计经理工作职责范围 篇6

  1、负责编制集团各公司全年审计计划,建立本部门业务流程化管理,并监督各项业务流程的实施;

  2、负责制定和维护集团内部审计制度,加强集团内部控制流程;

  3、定期或不定期对集团各公司相关重大项目进行审计,负责审计过程中的现场复核,把控审计质量,通过内部审计,对集团内部控制的潜在问题和风险缺陷提出优化建议,确保核算符合集团规定、收支符合集团制度,从而完善内部控制体系;

  4、各项审计完成后,起草审计报告和管理建议书等审计文书,负责组织整理审计底稿,督促审计结论和建议的落实;

  5、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

审计经理工作职责范围 篇7

  1、食材、物料采购审计;

  2、工程项目预(概)算及决算审计;

  3、设备投资审计,对设备投资的决策过程、招投标制度的拟定、执行内部审计监督;

  4、合同审计,针对公司各类合同执行情况、存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督;

  5、公司指定项目的审计;

  8、领导安排的其他工作。

审计经理工作职责范围 篇8

  1、协助拟定内部审计项目的审计计划,并对业务部门开展内部审计工作;

  2、根据法律法规要求,定期开展专项业务审计;

  3、根据监管机构要求或应管理层要求,针对特定工作流程或风险事件开展专项审计、检查或自查工作;

  4、协助开展数据报送相关信息系统的需求提出和测试工作。

审计经理工作职责范围 篇9

  1、完善以风险为导向的内部审计稽核体系,包括各类审计稽核的规章制度、管理流程和工具方法:

  2、检查、分析、评价集团财务及内控管理体系的健全和有效性,参与风控体系建设,对集团内部控制的潜在问题与风险缺陷提出优化建议,跟进缺陷及管理问题的整改情况;

  3、根据集团发展战略,编制集团财务业务板块年度审计计划,拟定审计方案;

  4、对公司及其下属企业内部控制制度的制定和执行情况、风险管理情况进行全面梳理,汇总内部控制缺陷和风险事项,与被审计单位和业务部门沟通内部控制缺陷整改措施、风险应对措施,形成专项报告;

  5、及时发现集团及其下属公司潜在问题和风险,提出改进意见;

  6、负责审计过程中与相关部门的协调与沟通;

审计经理工作职责范围 篇10

  1、 负责组织制定集团公司统一的内部审计管理制度和实施细则 ;

  2、 负责组织推行所制订的制度,监督其执行情况 根据执行过程中的实际情况,组织修订、完善内部审计规章制度和实施细则 ;

  3、 负责组织拟订审计业务规范或审计业务操作规程 职责表述:负责组织编制部门年度工作计划,并检查执行;

  4、 负责组织编制集团公司年度审计项目计划,并上报主管上级审核批准 负责制定部门年度工作计划和阶段性工作计划,确定工作重点和部门人员分工负责组织编制部门年度费用预算,审核并控制费用支出 负责完成审计工作总结撰写工作;

审计经理工作职责范围 篇11

  1、根据公司整体战略规划,拟定并完善内控体系,制定审计计划;

  2、根据公司年度审计计划,组织实施各项审计项目;

  3、负责对所涉及的审计事项、编写内部审计报告,提出处理意见和建议;

  4、参与对公司重大经济活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

  5、主管公司舞弊、渎职案件调查及预防工作。

  6、完成领导交办的其他审计、内控工作

审计经理工作职责范围 篇12

  1.协助部门负责人对本公司及下属各事业部、子公司的财务收支、财务预算、财务决算、资产质量和经营绩效等有关经济活动的真实性、合法性、效益性进行审计和评价;

  2.对被审单位内部控制和其他管理制度执行情况进行检查和监督;

  3.完成领导交办的其他工作。


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