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审计专员工作职责范围

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审计专员工作职责范围(通用14篇)

审计专员工作职责范围 篇1

  1.在主管领导下,遵守国家法律法规、公司规章制度,依法实施审计业务。

  2.配合协助基建办、采购部完成基建工程各专业工程造价编制审核工作及现场审计工作。

  3.组织做好基建、装璜工程专项财务概算执行情况的审计,并对工程材料的招采、工程签证和施工情况进行监督。

  4.负责做好审计工作的档案管理工作。

审计专员工作职责范围 篇2

  1. 在施工工程师指导下,严格按照施工组织设计和施工进度进行施工;

  2. 按设计要求、操作规程和验评标准向生产班组进行技术、安全交底;

  3. 监控施工过程,发现图纸、施工中出现的问题,并及时现场解决,或提交有关专业人员解决;

  4. 监督施工过程、质量、原材料检测,基础、中间结构和隐蔽工程验收,对工程资料的收集整理、建筑物定位放线等;

  5. 审查现场施工进度及相应的报表;

审计专员工作职责范围 篇3

  1、组织招标工作,包括资格预审,起草招标文件,组织发标、答疑、议标及评标等各项工作;

  2、负责对工程监理单位的审批结果进行复核;

  3、对工程项目进行日常成本测算,提供设计成本变更建议;

  4、负责对设计估算、施工图预算、招标文件编制、工程量计算等进行计算和审核;

  5、负责工程造价的测算、资金计划的编制及建筑材料的市场询价;

  6、根据工程进展,分阶段呈报工程费用报告:审核工程中期付款、工程最终结算,包括变更洽商的审核,与承包方的核对及谈判等,并编制最终结算账目表;

  7、负责审核涉及设计变更的工地指令、现场签单、承包商上报之有关工程变更洽商费用,控制工程款的支付时间、支付比例,审核工程款支付情况、完成结算管理、概预算与结算报告。

审计专员工作职责范围 篇4

  1、负责对个人费用与公共费用进行审计,并按季度出具报告

  2、协助上级编制管理、销售、制造费用的工作底稿

  3、对市场费用进行分析,协调公司职能部门进行核查

  4、配合审计总监对集团内控制度进行评价,指导各单位完善各项规章制度

审计专员工作职责范围 篇5

  1、执行公司内审工作的开展及数据汇总,协调各部人员的分工合作;

  2、协助制定、修改、更新公司的内审管理制度;

  3、 配合外部机构,在公司内部开展风险测试、评估等方面的工作。

审计专员工作职责范围 篇6

  1、对集团内控制度的有效性,经营活动的合规性、效益性及资产安全性进行审计;

  2、对集团财务预决算及经济活动报告及下属子公司经营收支情况进行审计;

  3、对营销地区进行市场巡查,对营销违规行为进行查处并督促整改落实;

  4、负责公司重大项目的审计,集团关键岗位人员的经济责任审计、离岗审计等;

  5、根据审计项目实施,收集审计证据,编制审计底稿,出具审计报告,督促审计结论及合理化建议的落实工作,并负责对审计项目的立卷归档工作。

审计专员工作职责范围 篇7

  1、根据集团年度审计计划开展审计项目工作,拟定审计方案,执行相关的审计程序,收集和整理审计证据;

  2、协助审计主管负责经济责任、汇算清缴、离任及各专项类审计相关工作,包括但不限于审计项目工作底稿的编制、起草审计报告等;

  3、负责协助开展内控管理其他相关工作;

  4、完成上级领导交办的临时性工作任务。

审计专员工作职责范围 篇8

  1、服从财务领导的安排,按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告,修改入账,并负责与应收款核对账目,确保每日收入核数的真实准确。

  2、在电脑上修改夜审所做报表,包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告,及时无误发送给各有关部门。

  3、完成挂帐报表与应收款对账后,将挂帐报表输入电脑,并打印存档。

  4、根据总出纳送来的交款登记表作长短款报告。

  5、每日将总出纳支票托收的情况作专项记录,月底将记录提供给总账,以便核对。

  6、审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总;审核帐单使用情况、发票使用情况;审核早餐券、压金单、折扣情况。

  7、复核挂账及信用卡交易单之后,再转交应收款。

审计专员工作职责范围 篇9

  1.负责制定完善内部审计规章制度,制定部门年度工作计划,完成部门定期工作总结和汇报材料;

  2.负责编制项目方案,实施审计程序,拟写审计报告,并针对审计发现问题提出建设性意见和建议;

  3.负责督促被审计对象落实审计整改意见和建议,动态跟进整改结果,全面抓好审计/检查发现问题的整改落实;

  4.负责组织和开展内部控制系统性测评、风险评估等工作;

  5.负责对重要经济活动实施全流程监督,及时提供专业审核意见;负责组织和督导各部门建立、完善管理制度;

  6.负责协调与上级主管企业审计部门的关系,必要时协同开展审计相关工作。

审计专员工作职责范围 篇10

  1. 服从项目经理的安排,进行项目审计的现场实施;

  2. 编制审计工作底稿及时反映审计中出现的业务问题;

  3. 协助主审人员完成后期整理工作,统计、整理披露数据.

审计专员工作职责范围 篇11

  1、参与年度审计工作计划和审计实施方案 ;

  2、客观、公正、准确地实施各项审计程序 ;

  3、编制、归类、整理审计资料,协助编制审计工作底稿;

  4、参加各类审计项目,独立或协同完成审计工作任务并撰写审计报告;

  5、审计项目后续整改跟踪;

  6、完成领导交代的其他工作等。

审计专员工作职责范围 篇12

  1、协助部门领导建立、晚上财务审计管理体系,并维护其运行;

  2、协助部门领导制定财务审计管理制度及相关流程,并严格执行;

  3、根据公司年度审计计划对各项财务收支、专项资金的使用以及核算情况进行审计,并上报审计结果;

  4、根据审计 工作的执行情况,提出对应的审计建议;

  5、负责财务审计信息文件的收集、整理、归档工作,确保财务资料的完整性;

  6、及时处理好相关部门之间的沟通和协调工作;

  7、上级安排的其他事宜。

审计专员工作职责范围 篇13

  1. 制定内审计划;

  2. 获取审计原始资料;

  3. 按审计内容分工审计检查工作;

  4. 完成审计底稿及检查、汇总助理审计底稿;

  5. 出具内审报告;

  6. 与被审计单位、相关领导沟通整改事项;

  7. 审查整改事项;

  8.完成领导交代的其他工作。

审计专员工作职责范围 篇14

  1、协助审计总监完成对公司各单位财务审计、经济责任审计工作;

  2、协助审计总监完成对公司各单位基建、招投标、采购等过程审计工作;

  3、参与现场审计测试,负责整理编制审计工作底稿;

  4、完成领导安排的其他工作。


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