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审计专员工作职责

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审计专员工作职责(通用23篇)

审计专员工作职责 篇1

  1、负责各类专项审计工作,收集、整理内部审计工作资料,配合监察人员进行企业内部审计;

  2、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通,对被审计事项做出审计评价及改进提出审计建议,督促跟踪审计结论和建议的落实;

  3、协助加强对公司的经营管理和各部门的监督与控制;

  4、做好审计资料的整理、立卷、归档工作;

  5、完成领导交代的其他相关工作。

审计专员工作职责 篇2

  1、对公司业务线条经营活动资金往来进行审计,对营销地区进行市场巡查,对营销资金类违规行为进行查处并监督整改落实;

  2、负责公司重大项目的审计,公司关键岗位人员的经济责任审计、离岗审计等;

  3、对审计中发现的问题应及时与被审计有关部门和人员沟通、确认;重大问题须先提前及时向财务经理汇报解决;

  4、审计期间由财务经理直接领导,负责分工的具体项目审计实施,确保工作进度和审计质量;收集充分的审计证据,确保审计评价客观、公正;编制审计底稿出具审计报告,督促审计结论及合理化建议的落实;

  5、协助外部审计机构的审计活动。

审计专员工作职责 篇3

  1、根据集团的工作目标,协助领导起草公司内部审计工作计划;

  2、完成对公司及其下属公司的财务收支审计,检查会计原始凭证、账簿、报表等财务资料的真实性、准确性和合规性;

  3、检查企业的经营业绩的真实性;

  4、根据审计计划,按时、保质保量完成审计项目。

审计专员工作职责 篇4

  1、执行公司内审工作的开展及数据汇总,协调各部人员的分工合作;

  2、协助制定、修改、更新公司的内审管理制度;

  3、 配合外部机构,在公司内部开展风险测试、评估等方面的工作。

审计专员工作职责 篇5

  监督、检查公司贯彻执行“三重一大”集体决策规定情况;

  监督检查各部门班组有无违反《部门共同监督责任制》的考核细则规定,并提出处理建议;

  协助组织开始职务晋升、重大项目、关键岗位人员,问题举报涉及人员等廉洁教育谈话工作;

  执行专项审计,对公司内部各项流程和环节进行跟踪控制审计;

  进行内控审计,做好审计准备工作,对各项风险舞弊点进行跟踪控制。

审计专员工作职责 篇6

  1、对集团内控制度的有效性,经营活动的合规性、效益性及资产安全性进行审计;

  2、对集团财务预决算及经济活动报告及下属子公司经营收支情况进行审计;

  3、对营销地区进行市场巡查,对营销违规行为进行查处并督促整改落实;

  4、负责公司重大项目的审计,集团关键岗位人员的经济责任审计、离岗审计等;

  5、根据审计项目实施,收集审计证据,编制审计底稿,出具审计报告,督促审计结论及合理化建议的落实工作,并负责对审计项目的立卷归档工作。

审计专员工作职责 篇7

  1.按审计工作计划按时、按质完成常规和专项审计工作任务;

  2. 做好公司运营风险点和关键点内控评价;

  3.内部审计档案的整理和保管的工作;

  4.上级安排的其他工作。

审计专员工作职责 篇8

  1. 在施工工程师指导下,严格按照施工组织设计和施工进度进行施工;

  2. 按设计要求、操作规程和验评标准向生产班组进行技术、安全交底;

  3. 监控施工过程,发现图纸、施工中出现的问题,并及时现场解决,或提交有关专业人员解决;

  4. 监督施工过程、质量、原材料检测,基础、中间结构和隐蔽工程验收,对工程资料的收集整理、建筑物定位放线等;

  5. 审查现场施工进度及相应的报表;

审计专员工作职责 篇9

  1、编制工程审计计划,审计方案,组织开展全过程工程审计工作;

  2、针对工程项目的设计、招投标、施工、验收、预结算等重要环节开展审计,促进工程质量和数量的真实准确性;

  3、负责工程项目现场的巡查,项目开展;工程设计变更,成本把控,施工安全问题、材料质量等问题的跟进;

  4、负责对工程内部控制制度及流程管理的执行进行审计;

  5、对工程内控制度,流程审计的合理性、有效性进行审计评价;在审计中发现公司潜在的问题和风险,提出整改意见;

  6、负责领导交办的其他工作。

审计专员工作职责 篇10

  1、拟定集团各项内部审计制度、审计程序及审计细则,报上级审批;

  2、对集团分子公司内控制度执行情况的监督、检查及有效性评价,定期出具风险管理评估报告;

  3、 进行合规风险管理,组织项目事前风险审核、事中风险控制、事后风险检查,草拟风险预警提示和风险评估报告;

  4、 跟踪对内部控制的改进和完善,引导内控评审、业务行为自检自纠等机制的建立,落实监控管理模式,保障公司的业务运作合规安全;

  5、根据集团及行业特点进行法律风险、经营风险提示与预防;

  7、政府相关法律法规的传递。

  8、外审协助配合

审计专员工作职责 篇11

  1.组织编制年度审计工作计划, 制定审计项目计划、审计重点、审计方案;

  2.组织参与对公司内部的项目经营质量审计、项目收入、成本审计、风险管理审计及专项审计工作,包括编制审计方案并组织实施,撰写审计报告并复核审理,撰写审计通报、审计通讯,复核、整理、上报相关审计项目档案等;

  3.负责审计发现问题的整改跟踪,协调公司相关部门及责任人,指导、监督内审及外审问题整改并进行考核,完成整改问题的闭环处理;

  4.执行公司层面、各板块、各业务流程内控风险的识别、评估、应对和监控;

  5.组织开展公司违规经营投资责任追究工作;

  6.负责与集团审计部的日常联络工作,收集、汇总、分析公司重要审计信息、重大风险事件、典型审计案例等信息;

  8.负责将审计项目的所有资料按档案管理的有关规定整理归档;

  9.完成其他审计相关事务和领导交办的其他事项。

审计专员工作职责 篇12

  1.拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  2.负责审计过程中与相关部门的协调、沟通及管理;

  3.督促跟踪审计结论和建议的落实;

  4.依据公司管理需求,组织实施相关内部控制审计工作;

  5.具有较强的判断与决策能力;

审计专员工作职责 篇13

  1、建立和完善公司内部控制评价体系,拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

  2、检查各部门业务流程的合理性、有效性;

  3、审核公司各项管理制度的合理性以及执行情况;

审计专员工作职责 篇14

  1、协助梳理公司业务流程,进行合法性及风险性分析与评估,保证控制体系的合理和有效;

  3、根据企业内控标准,协助复核财务报告数据的准确性。

  4、协助编制发布内控报告,通告阶段性工作情况,向管理层揭示重大操作风险

  5、对于审计发现及时跟进解决,并建立自查机制,杜绝类似问题的再次发生。

审计专员工作职责 篇15

  1、按照年度计划和上级指示,制定内部审计程序和计划,实施审计方案,提供内部审计报告;

  2、负责对公司新投资项目的尽职调查,并提供报告;

  3、熟悉公司业务流程,识别公司潜在的经营风险,并提出防范措施;

  4、完成上级下达的其他任务。

审计专员工作职责 篇16

  1、开展财务审计、内控审计和专项审计等审计项目,分析评论审计证据并形成审计结论;

  2、协助上级编制审计工作底稿,审计资料整理、归档等工作;

  3、组织制定和修改公司内部审计工作规章制度并检查、督促制度的贯彻执行情况;

  4、组织制定对公司及下属子公司内部审计工作的中、长期规划和年度审计工作计划,并加以实施;

  5、领导安排的其它事项。

审计专员工作职责 篇17

  1.协助开展对集团和下属各公司、控股公司及参股公司的审计工作,对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价,形成相应工作底稿。

  2.及时向上级领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见。

  3.协助编写审计报告。

  4.负责审计资料的收集、整理、归档及装订工作;

  5.完成领导交办的其他任务。

审计专员工作职责 篇18

  1、审查企业各项财务制度的落实情况,协助总经理助理拟定审计计划或方案;

  2、负责完成资产、负债、收入、成本、费用、利润等单项业务的审计工作;

  3、按照审计程序和审计方案,获得充分的审计证据,支持审计发现和审计建议,为企业运营提供增长服务;

  4、审查财务收支项目、费用开支与报销等工作,并做出评价意见;

  5、针对所涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出意见和建议;

  6、按要求整理归档审计资料,按规定使用所获取的财务资料;

  7、完成领导交办的其他工作。

审计专员工作职责 篇19

  1、负责制定审计工作规划和具体计划实施。

  2、负责审计工作方针、政策及制度的拟订、修改与执行。

  3、参与具体的审计工作:

  3.1负责对各子公司经营业绩进行效益审计,出具审计报告。

  3.2负责对公司经营环节进行常规和专项审计。

  3.3负责对公司的财务审计工作,出具审计报告。

  3.4负责对重点、难点及创新领域的项目审计工作,开展审计调研工作。

  3.5负责组织对重大质量事故、投诉案件立案调查。

审计专员工作职责 篇20

  1、检查业务部门流程的合理性、有效性;

  2、协助上级进行进度款审核,签证办理,过程造价审核等;

  3、督促跟踪审计结论和建议的落实。

审计专员工作职责 篇21

  1、对定标工程单项造价、单位工程合同造价进行审核,评价工程量真实完整性和单价合理性。

  2、审查评价招投标、设计管理流程合规性,对成本控制提出合理意见与建议。

  3、着力发现和查处招投标、工程管理、预决算等方面的营私舞弊行为。

  4、领导交办的其他事项。

审计专员工作职责 篇22

  1、参与公司经营情况和财务管理的真实性、准确性、合规性的监督、检查与评价;

  2、根据审计计划和领导安排,参与各子公司开展各项审计工作包括但不限于财务收支审计、经营效益审计;

  3、根据审计工作计划开展内部审计工作,按照审计方案分工搜集审计证据,编制审计底稿,对审计中发现的问题应及时与被审计单位有关部门和人员沟通、确认,重大问题或无法解决的问题必须及时向主管汇报解决。

  4、审计项目结束后应及时撰写审计工作小结,客观总结评价被审计单位内控和经营活动中取得的成绩、存在的问题,提出合理的审计建议。负责跟进审计建议的后续整改情况并向上级汇报。

  5、 负责收集并整理最新的相关行业的财务、审计等政策法规,保存、管理内部审计档案;

  6、上级主管安排的其他各项工作。

审计专员工作职责 篇23

  1、对会计报表、会计资料、会计决算的真实性、完整性、正确性、合法性进行审计监督。

  2、针对财务工作中出现问题的原因,提出改进建议和措施,并纠正财务工作中的差错弊端,规范公司的经济行为。

  3、对公司及所属单位的领导人员任期的经济责任进行审计。

  4、对公司管理层和所属单位负责人进行离任审计。

  5、审阅公司的合同和其他有关经济资料,掌握情况,发现问题。

  6、对公司经营管理中的重要问题和非常事件开展专项审计调查。

  7、按时完成领导交给的其他工作。


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