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审计专员工作职责主要内容

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审计专员工作职责主要内容(通用14篇)

审计专员工作职责主要内容 篇1

  1、检查业务部门流程的合理性、有效性;

  2、协助上级进行进度款审核,签证办理,过程造价审核等;

  3、督促跟踪审计结论和建议的落实。

审计专员工作职责主要内容 篇2

  1.协助开展对集团和下属各公司、控股公司及参股公司的审计工作,对公司各项经营管理活动和财务活动的真实性、合规性进行监督、检查、评价,形成相应工作底稿。

  2.及时向上级领导汇报发现的重大问题和重大风险隐患,提出改进意见。

  3.协助编写审计报告。

  4.负责审计资料的收集、整理、归档及装订工作;

  5.完成领导交办的其他任务。

审计专员工作职责主要内容 篇3

  1.拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  2.负责审计过程中与相关部门的协调、沟通及管理;

  3.督促跟踪审计结论和建议的落实;

  4.依据公司管理需求,组织实施相关内部控制审计工作;

  5.具有较强的判断与决策能力;

审计专员工作职责主要内容 篇4

  1、协助审计总监完成对公司各单位财务审计、经济责任审计工作;

  2、协助审计总监完成对公司各单位基建、招投标、采购等过程审计工作;

  3、参与现场审计测试,负责整理编制审计工作底稿;

  4、完成领导安排的其他工作。

审计专员工作职责主要内容 篇5

  1、根据集团年度审计计划开展审计项目工作,拟定审计方案,执行相关的审计程序,收集和整理审计证据;

  2、协助审计主管负责经济责任、汇算清缴、离任及各专项类审计相关工作,包括但不限于审计项目工作底稿的编制、起草审计报告等;

  3、负责协助开展内控管理其他相关工作;

  4、完成上级领导交办的临时性工作任务。

审计专员工作职责主要内容 篇6

  1、内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;建立、健全完善的公司内部控制制度,促进公司经营管理的改善,保障公司持续、健康、快速地发展。

  2、工程审计:公司范围内各项工程建设项目审计工作。

  3、合同审计:对公司工程建设合同、采购合同、产品销售合同、承包租赁合同等实行审查制,并执行不定期检查,对存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督。

  4、各项成本费用支出的稽核。

  5、公司相关领导交办的其他审计工作,如离任审计,资金的使用情况,内部控制制度执行情况等进行检查等。

审计专员工作职责主要内容 篇7

  负责药店固定资产盘点审计,

  负责全系统商品、资产采购审计,

  负责全系统财务管控日常审计,

  负责重要管理岗位离任等各类专项审计,

  负责审计报告的撰写与修改,

  领导安排的其他工作。

审计专员工作职责主要内容 篇8

  1、对定标工程单项造价、单位工程合同造价进行审核,评价工程量真实完整性和单价合理性。

  2、审查评价招投标、设计管理流程合规性,对成本控制提出合理意见与建议。

  3、着力发现和查处招投标、工程管理、预决算等方面的营私舞弊行为。

  4、领导交办的其他事项。

审计专员工作职责主要内容 篇9

  1.对下属子(分)公司财务核算、内部经营管理的规范性进行审计;

  2.负责对审计工作方案、工作底稿编制,并按规定程序草拟审计报告负责草拟审计报告;

  3.负责做好财务审计项目档案的立卷、整理、归档及。

审计专员工作职责主要内容 篇10

  1. 协助部门负责人制定审计相关制度、流程、公司内部的审计工作计划和审计方案,确保审计工作有序开展。

  2、 按总部领导要求,实施对各公司的财务、工程及其他审计,组织及参与审计调查。

  3、 编制审计项目的审计底稿,编写审计报告、审计通知书及审计报告送达。

  4、参与对各所属公司的专项审计,形成审计报告,并对整改结果进行跟踪检查。

审计专员工作职责主要内容 篇11

  1、服从财务领导的安排,按规定的程序与标准进一步审核夜审所做的收入报告,修改入账,并负责与应收款核对账目,确保每日收入核数的真实准确。

  2、在电脑上修改夜审所做报表,包括收入报告、就餐人数报告、客房统计报告、夜间报告,及时无误发送给各有关部门。

  3、完成挂帐报表与应收款对账后,将挂帐报表输入电脑,并打印存档。

  4、根据总出纳送来的交款登记表作长短款报告。

  5、每日将总出纳支票托收的情况作专项记录,月底将记录提供给总账,以便核对。

  6、审核每日海鲜销售、迷你吧销售、各吧台销售、燕鲍翅销售汇总;审核帐单使用情况、发票使用情况;审核早餐券、压金单、折扣情况。

  7、复核挂账及信用卡交易单之后,再转交应收款。

审计专员工作职责主要内容 篇12

  1. 根据工作计划,开展各类审计工作;

  2. 协助核查审计事项,做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作;

  3 .协助完成审计工作底稿及审计调查报告的编写工作,并提出处理意见。

审计专员工作职责主要内容 篇13

  完善内部管理制度,并制定审计计划

  实施财务审计、管理审计、效率和效益审计

  编制审计报告和建议书

  及时发现财务和管理风险,并能够提出改进意见

  督促审计结论的落实

  负责审计过程中的沟通和协调

审计专员工作职责主要内容 篇14

  1、组织招标工作,包括资格预审,起草招标文件,组织发标、答疑、议标及评标等各项工作;

  2、负责对工程监理单位的审批结果进行复核;

  3、对工程项目进行日常成本测算,提供设计成本变更建议;

  4、负责对设计估算、施工图预算、招标文件编制、工程量计算等进行计算和审核;

  5、负责工程造价的测算、资金计划的编制及建筑材料的市场询价;

  6、根据工程进展,分阶段呈报工程费用报告:审核工程中期付款、工程最终结算,包括变更洽商的审核,与承包方的核对及谈判等,并编制最终结算账目表;

  7、负责审核涉及设计变更的工地指令、现场签单、承包商上报之有关工程变更洽商费用,控制工程款的支付时间、支付比例,审核工程款支付情况、完成结算管理、概预算与结算报告。


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