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审计经理的岗位职责

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审计经理的岗位职责(精选15篇)

审计经理的岗位职责 篇1

  岗位职责

  1、按照国家审计法规、公司财会审计制度的有关规定,负责拟订公司具体审计实施细则;

  2、建立对于资产和资金使用的监控机制及其它财务监控机制,发现违规现象时,及时采取预警措施;

  3、熟悉财务核算系统,以及公司财务会计、审计、税务、外汇等业务;

  4、全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况;

  5.、定期或不定期地组织必要的财务账目审计;

  任职要求:

  1、学历:统计、财务等专业本科以上学历;

  2、工作经历:5年以上审计作经验;

  3、所需工作特殊能力:具有较强的组织、计划、控制、协调能力;

  4、办公软件使用:用友、天子星等财务软件;

审计经理的岗位职责 篇2

  岗位职责

  1、组织实施各类专项审计,能独立开展多个业务模块审计,编制审计底稿,汇总审计发现、编制审计报告;

  2、参与编制公司内部审计制度;

  3、组织对公司内部控制体系的健全性、合理性及有效性评价;

  4、组织对公司偿付能力风险管理体系运行情况和运行效果检查、评估;

  5、组织对公司高管人员实施任中审计、离任审计、专项审计;

  6、对被审计单位跟踪整改及问责,实施后续审计。

  岗位要求:

  1、年龄为35周岁及以下;

  2、统招全日制本科及以上学历,财务、审计、法学等相关专业;

  3、三年以上大中型企业、会计师事务所或专业机构审计或内控管理岗位工作经验;

  4、具有审计师资格、注册会计师证书、律师相关技术职称者优先;

  5、具备独立工作及判断能力;具备良好的学习能力和发现问题、解决问题的能力;

  6、具有良好的团队协作能力、沟通协调能力、敬业精神,工作严谨、有责任感、原则性强。

审计经理的岗位职责 篇3

  岗位职责:

  1、根据公司整体战略规划,拟定并执行公司年度内部审计工作,进行风险评估和跟踪,设计风险管理组织体系及应对方案。

  2、推动各业务循环内控体系的建设与优化,根据内控管理要求和法律、法规、监管政策,组织或参与与职责相关的公司制度和流程的修改和完善。

  3、对可能出现的风险进行识别、评估,并将相关状况反映给管理层,主动沟通重要的事项及风险状况。

  4、与公司内部各部门及外部审计团队的协调与沟通。

  5、根据公司年度审计计划对公司的各项财务收支、专项资金的使用和核算情况进行审计,检查公司资金、财务状况。

  6、根据公司年度审计计划对各子公司经营成果的真实性、准确性、合规性进行审计。

  7、及时向审计总监通报审计中发现的问题,审计工作结束后及时向公司管理层提交审计报告。

  8、其他总经理和审计总监布置的专项审计工作。

  任职资格:

  1、国内全日制院校审计、会计、财务等相关专业本科学历,具有2年以上内部审计工作经验

  2、具备审计相关的专业知识,熟悉审计的相关流程和方法;

  3、具备应变能力,能够及时准确的处理审计工作中的问题,解决困难;

  4、对风险具备控制能力,能对审计工作中可能出现的风险问题具有较强的预判能力;

  5、具备一定的沟通协调能力,审计工作需要与公司内部和外部的人员进行沟通协调;

  6、具备较强的抗压能力,敏锐的观察力和缜密的逻辑思维,灵活的分析能力和热情主动的态度;

  7、具备良好的职业操守。

审计经理的岗位职责 篇4

  职责:

  1、协助建立和完善集团内部审计和内部控制管理体系

  2、组织和实施集团内各公司、各业务单位的内部日常审计工作

  3、组织和实施集团内各公司、各业务单位的内部专项审计工作

  4、协助改善公司内部控制流程

  任职要求:

  1、精通国家财税、会计准则等法律规范,具备优秀的职业判断能力。

  2、具有快消、食品或餐饮行业5年以上大中型企业内部审计经验,良好的业务理解能力。

  3、具备优秀的分析思考及解决问题的能力,;

  4、拥有较强的管理能力、良好的团队合作精神以及开拓和创新精神。

  5、为人正直、责任心强、作风严谨,工作仔细认真,独立性强。

审计经理的岗位职责 篇5

  职责:

  1、拟定并完善内部审计制度和流程,制订企业年度内部审计计划;

  2、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  3、组织实施常规审计、专项审计、经济合同审计、销售政策审计、投资方案审计、工资审计、部门负责人任期目标审计、离职审计、内控流程审计等各项审计工作并出具内部审计报告;

  4、针对各项审计工作的结果,编制审计报告、整改建议及阶段性审计总结,并督促审计结论和合理化建议的落实工作;

  5、组织企业内控体系的设计与建设,及时发现企业经营活动中存在的潜在问题和风险,提出改进意见;

  6、根据审计工作计划,配合外部审计机构的审计工作;

  7、负责对部门内部员工进行管理。

  任职要求:

  1.男女不限,全日制大学本科及以上学历,审计、会计、财务等专业毕业;

  2.五年以上相关工作经验,两年以上大型企业或集团企业内部审计工作验;

  3.精通审计、税务法律法规、熟悉行业及企业经营范围、业务流程与会计核算方法;

  4.具有良好的沟通协调能力和理解能力;富有高度的责任心和团队精神。

审计经理的岗位职责 篇6

  职责:

  1、拟定并完善内部审计制度和流程,建立和完善集团内部控制评价体系;

  2、根据公司的经营目标拟定审计计划,开展各类经营审计、工程审计等例行及专项审计工作;

  3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  4、深入现场,负责具体审计工作及审计过程中与相关部门的协调和沟通,完成地产及非地产公司的财务、工程造价审计和经济责任审计等工作;

  5、监督、检查公司制度的落实情况;

  6、督促、跟踪审计结论和建议的落实情况。

  任职要求:

  1、会计、审计、财务、金融、工民建、工程造价等相关专业,本科及以上学历,中级及以上职称;

  2、具有5年以上审计经验优先,熟悉年度财务报表审计及其他各类财务专项审计,有多元化集团总部审计经理岗位经历者优先;

  3、熟悉国家财务、税务、金融、造价方面法律法规,熟悉国家审计准则;

  4、具备优秀的沟通协调能力以及卓越的文字和语言表达能力;

  5、熟练应用审计类及办公类相关软件。

审计经理的岗位职责 篇7

  1、 贯彻执行公司制定的各项规章制度,按照有关法律和公司章程的要求,制订审计工作制度和实施细则,并抓好审计资料的积累、归档和保管工作。

  2、 负责人员配备,人员考核和审计人员业务学习,岗位培训工作。

  3、 编制年度审计计划。

  4、 负责组织实施各项审计计划和其他审计事项。

  5、 完成审计工作底稿的最后复核。

  6、 评价审计结果,确定终审结论。

  7、 完成审计报告的最终修改,签发审计报告。

审计经理的岗位职责 篇8

  岗位职责:

  1、独立开展风险评估、审前分析,拟定审计实施计划、审计方案;

  2、提出整改意见并跟进处理;

  3、对部门的内审业务质量控制体系提供反馈意见,并参与完善所在小组负责的流程标准审计方案及工作指引;

  4、定期监督、检查被审计单位实施整改情况;

  5、对公司业务流程制度提供反馈意见。

  任职要求:

  1、工程、造价相关专业本科及以上学历,3年以上工作经验,有同岗位经验优先;

  2、有房地产企业或造价师事务所的工程审计监察或工程质量巡检工作经验优先;

  3、熟悉房地产项目运作流程及房屋建筑工程的概预算,有项目现场管理经验者优先考虑;

  4、有较强的分析及文字表达能力。

  篇三

  岗位职责:

  1、协助中心负责人制定年度审计监察工作计划、流程制度

  2、负责工程造价、施工现场、招标采购等业务的日常审计

  3、负责编制审计项目的审计方案、审计程序、审计底稿

  4、负责提交审计报告初稿,提出管理建议和处理建议

  5、负责检查跟踪整改情况,督察整改落实

  6、负责廉政宣贯和培训,负责舞弊案件的调查和公检法推进

  7、中心负责人交办的其它工作。

  任职要求:

  1、5年以上地产开发/建筑施工行业工作经验,3年以上工程审计经验

  2、熟悉成本造价和工程现场的专业知识,建造师/造价师证书优先

  3、熟悉房地产开发工作流程、建筑施工工艺或工程成本预决算工作,熟练使用办公软件,CAD,成本造价等软件

  4、擅长分析执行能力,沟通约谈能力

  5、工程管理、成本造价、建筑设计等土木工程类专业,要求。

审计经理的岗位职责 篇9

  1、按照国家统计法、审计法、财务制度,拟订公司的实施细则;

  2、建立资产、资金使用的监控机制,发现违规现象,及时采取预警措施;

  3、组织对公司重大经营活动、项目、重大经济合同进行审计;

  4、定期或不定期的组织必要专项审计和财务收支审计;

  5、与各部门协调,督促各部门及时准确提供原始的各项数据,维护更新数据统计要求。

  6、指导并督促统计员及时完成公司各项数据的统计工作。

  7、分析统计数据,提供给高层领导进行各项工作的决策与改进。

  8、独立开展工作,不受其他部门的干扰,对数据的准确性负责。

  9、结合统计指标,完善和改进统计方法。

  10、指导并督促统计员归纳整好统计原始资料,做到资料齐全,归档规范,便于查询,并做好保密工作。

审计经理的岗位职责 篇10

  岗位职责:

  1、完善以风险为导向的内部审计稽核体系,包括各类审计稽核的规章制度、管理流程和工具方法;

  2、检查、分析、评价集团财务及内控管理体系的健全和有效性,参与风控体系建设,对集团内部控制的潜在问题与风险缺陷提出优化建议,跟进缺陷及管理问题的整改情况;

  3、根据集团发展战略,编制集团财务业务板块年度审计计划,拟定审计方案;

  4、组织实施对集团财务的各项常规审计与专项审计工作,出具审计报告和管理层建议书等审计文书,督促审计结论和审计建立的落实;

  5、及时发现集团及其下属公司潜在问题和风险,提出改进意见;

  6、负责审计过程中与相关部门的协调与沟通;

  任职资格:

  1、本科以上学历,财务、审计学等相关专业优先,有CPA或审计师证书者优先;

  2、具有5年以上审计工作经验;

  3、具备较强的学习能力与沟通能力,为人正直。

审计经理的岗位职责 篇11

  职责:

  1. 工程相关的内控及风险管理工作,协助建立系统化的内部控制体系

  2.参与工程及设备类的招投标及其他形式的采购,把控风险及成本

  3.审核工程相关合同,确保符合法律法规并保护公司利益

  4.对于工程项目中的变更事项进行成本复核

  5.主导工程项目的财务决算,为公司合理控制成本

  6. 部门安排的其他工作。

  任职资格:

  1、大学本科及以上学历,相关学历者优先(土木工程、工程造价、工程管理等)

  2、具有5年及以上工程造价/管理/审计相关经验,熟悉工程项目中的主要风险因素及管控体系,具有造价工程师资格者优先

  3、熟悉相关业务域的法律法规、管理流程,熟练掌握相关领域专业知识和实际操作;

  4、具有良好的专业判断能力,有较强的口头和书面表达能力;

  5、工作严谨细心、诚信实干、责任心强,具有良好的职业道德和团队协作能力;

审计经理的岗位职责 篇12

  职责:

  1、执行集团及下属子公司工程管理、合同管理、造价控制等方面的审计项目;

  2、通过审计查处重大管理问题或个人舞弊问题,识别管理改进机会,并提出改进建议,跟踪整改情况;

  3、协助完善内审管理制度,编制工程审计案例、工程审计指南等;

  4、完成领导交办的其他工作。

  任职要求:

  1、本科及以上学历,工程管理、建筑、工程造价或审计学;

  2、具有3年及以上大型房地产公司等甲方单位内部审计、工程审计、造价审计工作经验,具有主审经验优先;

  3、熟悉工程预算、结算及项目管理等方面专业知识,熟悉大型工程项目管理的主要风险点,对强化工程项目管控有较深理解;熟悉建筑行业相关政策、法律法规;

  4、具有较强的逻辑分析能力,书面及口头表达能力;

  5、具有建造师、造价工程师等工程类职业资格;同时具备注册内部审计师等资格证者优先;

  6、具有政府审计等工作经验优先;

审计经理的岗位职责 篇13

  职责:

  1、制定合理的项目工作计划;

  2、与客户建立良好的沟通,维护客户关系;

  3、监督、指导、检查助理人员工作情况,保证项目的顺利实施;

  4、作为审计项目负责人,负责协调项目执行中的相关工作;

  5、出具审计业务报告和其他鉴证业务报告;

  6、培养初级审计人员;

  7、领导交办的其他工作。

  职位要求:

  1、会计、审计、财务、金融等相关专业,本科及以上学历;

  2、具有注册会计师执业资格者优先考虑;

  3、.有竣工决算审计经验者优先。

  4、三年以上大中型会计师事务所工作经历,具有独立带队经验;

  5、热爱注册会计师行业,善于沟通,能承受持续的工作压力,适应长期出差。

审计经理的岗位职责 篇14

  岗位职责:

  1、协助中心负责人制定年度审计监察工作计划、流程制度

  2、负责财务、营销等业务的日常审计

  3、负责编制审计项目的审计方案、审计程序、审计底稿

  4、负责提交审计报告初稿,提出管理建议和处理建议

  5、负责检查跟踪整改情况,督察整改落实

  6、负责廉政宣贯和培训,负责舞弊案件的调查和公检法推进

  7、中心负责人交办的其它工作。

  任职条件:

  1、5年以上地产开发/建筑施工/制造行业工作经验,3年以上财务审计经验

  2、熟悉企业内审和财务管理的专业知识,国际注册内审师/注册会计师证书优先

  3、熟练操作常用办公软件、财务软件

  4、擅长数据整理和分析,擅长现场谈判和沟通

  5、会计学/财务管理等相关财经专业,要求。

审计经理的岗位职责 篇15

  岗位职责:

  1、参与制定公司内部工程审计管理办法和规章制度;

  2、参与制定公司审计计划并按计划执行;

  3、对公司项目管理运营过程进行合规性审计(主要针对招投标、工程管理方向,包括工程项目管理、投资、开发、设计管理等方向),并出具审计报告;

  4、对公司项目管理类职能部门的制度及执行情况进行审计并提出改进建议;

  5、跟进审计结果的落实整改情况,并对整改不力的情况向公司提出反馈意见和建议。

  任职资格:

  1、工程管理、造价、土木类相关专业重点本科以上学历;

  2、5年以上房地产企业成本管理、工程管理、工程审计工作经验,熟悉房地产项目工程开发过程;

  3、熟悉内控审计的工作流程和审计方法,优秀的风险控制意识及沟通协调能力。


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