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财务审计经理的具体职责表述

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财务审计经理的具体职责表述(通用15篇)

财务审计经理的具体职责表述 篇1

  1.负责拟定审计计划及项目初步审计方案,报部门分管领导批准后组织实施集团及子公司各类审计工作;

  2.出具审计报告,确保审计结论正确,证据获取充分;

  3.及时发现内部控制中存在的弊病和漏洞,优化内控体系,促使公司提升整体管理水平;

  4.及时发现现有或潜在内外风险,提出相应意见和建议,促使整体目标的实现;

  5. 实施对集团财务的各项常规审计与专项审计工作,出具审计报告和管理层建议书等审计文书,督促审计结论和审计建立的落实;

  6.负责对各被审单位审计整改意见落实情况进行检查;

  7.完成财务管理中心负责人交办的其他事项。

财务审计经理的具体职责表述 篇2

  职责:

  1、协助审计部负责人建立及完善公司内部审计制度,编写审计规划和年度审计计划;

  2、对集团总部和下属项目公司进行财务审计,拟订审计方案,编制项目的审计计划、进度程式及审计目标;指导审计实施,起草或复核审计报告等审计文书;

  3、对公司内部的会计基础工作、财务收支、预算内外资金管理使用情况以及执行公司财务规章制度情况进行例行的财务审计;

  4、参与公司内控制度和计划的制定,降低公司内控风险;

  5、及时发现公司潜在问题和风险,提出改进意见;

  6、督促审计结论和建议的落实;

  任职资格:

  1、财务、审计类相关专业本科及以上学历,具中级职称;

  2、3-5年以上房地产公司审计工作经验,熟悉房地产企业内部工作流程和行业特点,熟悉明源系统及NC操作系统;

  3、熟悉企业财务审计、内控审计、成本审计业务流程,具良好的沟通能力与较强文字表达能力;

  4、具较强的风险防范意识和较强的分析判断能力,责任心强;

  5、为人踏实,具有良好的职业道德和较强的团队合作精神

财务审计经理的具体职责表述 篇3

  职责:

  1、负责内审制度、流程的建立和维护,保障公司财产安全;

  2、监督公司财务工作的规范性、会计信息的准确、完整性;

  3、负责公司经营风险控制工作,对公司风险进行评估和监测,提出防范和化解经营风险的建议;

  4、对公司经营管理中的重要问题开展专项审计调查;

  5、完成董事会交办的其它审计事项。

  任职要求:

  1、全日制本科学历,财会及审计等相关专业;

  2、具备一年以上内部审计工作或会计师事务所审计工作经验;

  3、熟悉财经法规,熟练操作财务软件及熟练使用计算机办公软件;

  4、坚持原则、工作严谨细致,良好的沟通能力及文字表达能力。

财务审计经理的具体职责表述 篇4

  职责:

  1、依据核准的审计方案和相关制度法规进行审计工作,并编写审计日志;

  2、负责对部门业务运营、财务管理、流程建设与执行开展内部审计,对相关审计事项形成初步审计结论,形成审计工作底稿;;

  3、对审计中发现的问题客观公正地给予评价,并提出建设性的建议和处理意见;

  4、完成审计报告的撰写及发现问题的整改落实;

  5、对审计报告中发现的问题按照被审计单位确认的整改反馈表持续监督整改情况,必要时进行后续审计,做好审计项目业务闭环;

  6、负责审计项目报告、底稿及其他审计资料的整理建档管理,保证各项资料的完整性与安全性,并及时送交档案管理员保管。

  任职要求:

  1. 会计、财务或相关专业大学本科以上学历,八年以上制药行业审计经验;

  2. 熟悉财务、税法政策,营运成本控制及核算,丰富的财务资金策划、融资及资本运作经验;

  3. 具有良好沟通能力,具有较强的语言和文字表达能力;

  4. 熟悉企业内部审计操作方法。

财务审计经理的具体职责表述 篇5

  工作职责Responsibilities:

  1、建立集团内部审计体系,设计、建立和实施审计制度、审计程序,评估审计结果;

  2、完成公司审计计划,对审计中发现的管理方面的问题,向领导报送审计报表或审计调查结果,并根据规定向有关部门通报审计结果;

  3、进行全面的费用预测、计划、控制、核算、分析和考核工作,督促各部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;

  4、完成所支持业态的月度分析和汇报材料准备;

  5、完成领导交办的其他工作。

  任职要求Requirements:

  1、教育背景:统招本科或以上学历,财务、会计、金融或商学专业优先考虑;

  2、工作经验:8年以上的相关工作经验,具有CPA证书者优先考虑;;

  3、优秀的数字解读、问题分析和报表呈现能力;

  4、有四大、上市公司工作经历者优先;

  5、有跨部门协作的项目经验、流程梳理和优化项目经验优先考虑。

财务审计经理的具体职责表述 篇6

  职责:

  1、完善、优化集团监审制度、流程。

  2、负责集团及下属公司的内控审计和财务审计。

  3、分析、评价集团及下属公司财务管理和各项内部管理制度的执行情况,提出风控建议。

  4、对财务预算的执行情况、财务收支有关的经济活动进行监督审计。任职资格:

  1、大学本科或以上学历,财务审计类相关专业毕业。

  2、五年以上财务审计工作经验,有大中型房地产公司财务审计经验优先考虑。

  3、有相关财务审计类证书者优先考虑。

财务审计经理的具体职责表述 篇7

  职责:

  1、根据审计计划开展内控审计、财务审计、专项审计;

  2、跟踪审计整改计划的执行情况,实施后续审计工作;

  3、全面审查各区域对授权制度和作业流程的执行情况;

  4、组织对公司重大经营活动、重大项目、重大经济合同的审计活动;

  5、督促审计结论和建议的落实。

  任职资格:

  1、本科及以上学历,审计、财务管理、税务管理、会计等专业;

  2、3-5年及以上工作经验,恒大、中梁、碧桂园背景优先;

  3、熟悉大型地产公司内控审计、风险管控、舞弊稽核等工作内容;

  4、抗压能力强、沟通表达能力佳。

财务审计经理的具体职责表述 篇8

  职责:

  1、根据公司的目标,制定年度、季度审计工作计划(侧重财务相关);

  2、利用财务专业知识开展常规审计,包含但不限于:销售与收款、采购与付款、存货管理、工程项目管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理等方面的审计,经营管理及效益情况审计、各类专项审计(离任离职审计、舞弊等内部严重违反制度审计、举报事项审计及其他特别事项审计)等;

  3、将审计情况、进度和结果向公司领导汇报;

  4、协助审计总监实施后续审计工作,跟踪审计意见和建议的执行和采纳情况。

  任职要求:

  1.大专及以上学历,财务类相关专业,注册会计师、注册税务师优先;

  2.5年以上财务或审计工作经验,有教育、医疗、酒店、商业零售行业背景者优先;

  3.具备较强的分析能力和沟通能力,良好的文字编辑能力;

  4.具备敬业精神、责任心和良好的审计职业道德。

财务审计经理的具体职责表述 篇9

  职责:

  1、根据国家法律法规并结合集团经营管理实际,搭建并不断完善集团内部审计规范体系,健全内部审计制度,提高经营管理水平;

  2、制定集团内部审计实施计划,统筹管理各产业内部审计实施计划;按照实施计划组织开展各项审计工作,防错纠弊,为企业优化管理提出审计建议与意见;

  3、对集团属下各产业、各公司经济活动以及相关财务收支的真实性、合法性、效益性开展财务审计;对重大经营异常情况开展专项审计;根据集团相关规定,组织实施干部离任审计;组织开展各产业轻资产外拓项目进场后的后评价工作;

  4、及时向集团董事局提交审计报告,并对审计发现的问题进行跟踪,督促整改,提升审计结果的运用水平;对被审计单位的重大审计问题或者审计整改落实不力造成重大影响或损失的,有权报请集团启动问责;

  5、定期与集团财经管理委员会沟通,收集各产业、各公司财务数据和财务报表,对财务指标任务完成情况及调整项目进行复核;在离任审计、专项审计等各类审计工作中,负责对企业财务核算、资金管理、会计基础工作、预算管理、财务信息化等工作进行审计,其中税务方向的财务审计人员重点对企业各项税金计算、汇算清缴进行复核,提示税收风险,并提供税务咨询,协助企业做好税收筹划工作;

  6、组织开展审计中心及编外审计人员的财务培训工作(其中税务方向审计人员负责税务政策培训),完成上级交办的其他审计事项;

  任职条件:

  1、财务、审计、工商管理、税务等相关专业统招本科及以上学历;

  2、高级审计经理原则上应具备中、高级职称以及CPA、CIA、注册税务师等至少一项专业资格;

  3、高级审计经理应具备6年以上相关行业内部或外部审计经验;(相关行业包括会计师事务所/房地产开发/酒店/购物中心/物业行业等)

  4、具备审计、会计、财务管理、经济法、税法、风险控制等方面的知识,了解财务审计全套流程与管理并参与或指导过现代企业内控体系的建立与运行查检;

  5、良好的计划能力、组织能力、分析判断能力,具有良好的职业道德及职业素养,抗压能力强,具有较强的沟通表达能力和书面表达能力、高度责任感及敬业精神。

财务审计经理的具体职责表述 篇10

  职责:

  1. 完善企业财务内部审计制度和流程,制定审计计划和审计预警;

  2. 组织并参与业务审计、部门审计、专项审计、离任审计、投诉调查等审计内容,并出具审计报告;

  3. 根据审计结果提出合理的改进意见,并跟进后续的改善情况;

  4. 协助建立风险控制及防范机制,定期对内部控制的有效性进行评价;

  5. 对严重违反公司制度、侵占公司资产、严重损失浪费等损害公司利益的行为进行专案审计;

  6. 及时发现对财务异常情况过其他重大事项的相关部门进行专项审计;

  7. 对内部控制制度和管理流程的健全性、合理性、有效性及执行情况进行审计;

  8. 对企业年度经营情况进行经济效益审计;

  9. 第三方审计机构对接。

  任职资格:

  1、30-40周岁,具备大型集团公司审计工作经历,善于分析问题,专业素养较好,沟通能力强,思路严谨。全日制本科以上学历,财会类相关专业

  2、具有8年以上财务管理,3年审计负责人经验;

  3、较强的组织能力,协调沟通能力;较强的解决问题能力和责任心、事业心。

  4、中级以上职称,熟悉办公自动化

财务审计经理的具体职责表述 篇11

  职责:

  负责督查集团下辖机构的财务政策、制度、预算、资金支付等财务职能或流程内部控制建立及贯彻实施情况,并出具相关建议报告;

  财务工作质量检查,定期出具财务内控审计报告;

  定期组织督导会议,讨论修正行动计划,并督导执行;

  出具下属公司直管财务人员的绩效考核结果报审;

  任职资格:

  有事务所三年报表审计和内控审计工作经验;团队带领经验;

  具有五年以上大型集团核算管理流程管理经验;

  沟通协调能力强为人正直、忠实企业、严格自律;

  具有强烈的事业心和责任心,稳重,思维敏捷。

财务审计经理的具体职责表述 篇12

  职责:

  1、对各城市公司风控部的财务风控审计工作进行专业支撑、管理、考核;

  2、制定集团风控部的财务专项审计计划、审计方案,组织人员实施专项审计,编制审计报告,跟踪和督促审计建议的落实;

  3、对成本管理工作中的投诉举报进行调查,出具调查报告,跟踪和督促调查建议落实;

  4、组织财务风控审计工作手册的编制、培训、推行、完善;

  5、组织财务风控审计数据共享库的建立和完善;

  6、组织财务风控审计管理制度和作业细则的编制、培训、实行、完善;

  7、对集团、城市公司财务业务制度的修订和完善等进行评审并提出建议;

  8、负责风控审计工作资料的整理、归档工作。

  背景要求:

  1、工作背景:八年以上从事财务内控审计或相关专业的工作经验,其中五年以上在知名房地产集团公司工作。在相关专业上具有丰富的审计经验或管理经验者优先考虑。

  2、教育背景:全日制本科及以上学历,审计、财务、会计等专业毕业。

  3、专业经验:熟悉房地产开发的财务管理制度和业务流程;熟悉财务业务工作中存在的风险、监控的要点、审计的方法;熟悉内控审计的工作流程。

  4、其他要求:具有敏锐的逻辑思维能力和严谨精炼的文字表达能力。

财务审计经理的具体职责表述 篇13

  职责:

  1、负责对部门业务运营、财务管理、流程建设与执行开展内部审计,对相关审计事项形成初步审计结论,形成审计工作底稿;

  2、发现有损害公司利益线索,与相应人员组成小组展开调查;

  3、对发现的一般审计问题,进行督促整改;

  4、负责审计监督,预防业务运营、财务、税务风险,并揭示风险。

  任职要求:

  1、财务、审计相关专业,中级职称及以上职称优先;

  2、能熟练操作财务软件和ERP业务软件;

  3、有3年以上企业内部审计工作经验优先;

  4、 有带队经历或能独立开展审计工作优先;

  5、 能力要求:

  (1) 具有较强的执行力;

  (2) 具有丰富的行业经验;

  (3) 具有清晰地书面和口头表达能力,善于进行活跃而积极地沟通;

  (4) 具有独立工作能力,但同时又具有较强的集体意识和良好的团队合作精神;

  (5) 具有良好的适应能力,能在时间限制和任务压力下工作;

  (6) 热爱并看好本行业,有良好的职业道德和奉献精神。

  6、 外语要求:英语水平至少达到CET6。

  7、 电脑要求:掌握电脑的基础知识,能熟练操作中英文操作系统,熟练掌握办公自动化软件的应用。

  8、 其他要求:

  (1) 人品端正,诚实可信;

  (2) 身体与心理健康,热爱生活;

  (3) 具有良好的企业形象意识。

财务审计经理的具体职责表述 篇14

  职责:

  1、负责集团内部财务审计及内部控制工作;

  2、协助上级制定公司内部审计、内部控制制度及流程;

  3、负责部门财务报表分析工作;

  4、上级安排的其他工作。

  任职要求:

  1、财务审计或财务管理相关工作经验3年+,通过2门以上注册会计师考试者优先,倾向于有大型会计师事务所审计经验或大型企业财务审计管理经验者;

  2、大学本科相关专业毕业,性别不限;

  3、适应项目出差,每月约1周;

  4、有一定的项目管理能力。

财务审计经理的具体职责表述 篇15

  职责:

  1.编制审计工作条例经领导批准后执行;

  2.编制年度审计工作计划和具体审计方案;

  3.开展集团和下属公司的年度常规财务审计业务;

  4.以风险为导向确定重点领域开展专项审计业务;

  5.编制各类审计报告,对下属进行分工指导;

  6.跟踪审计问题整改。

  工作要求:

  1.审计或财务类等相关专业本科学历,中级或以上职称;

  2.八年以上工作经验,三年以上审计项目管理等相关工作经历;

  3.有会计师事务所工作经验优先,CPA或CIA优先;

  4.责任心强,心思慎密逻辑性强,具备良好的沟通和团队合作精神;

  5.语言和文字表达能力较强,能适应出差。


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