怎么对现金收人方面的审查
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先审查现金日记账收方记录金额,将大于1000元限额的收款业务与据以 登账的会计凭证进行核对。可以调查询问业务人员及其他相关人员,发现问题的 线索,然后,结合该线索所涉及的经济活动和会计反映,进行追踪查证。对于出 纳人员销毁现金收据或交款单进行贪污的,识别时可发现被查单位收款次数和额 度有异常反映。将会计部门的现金收据存根或记账联,与交款人手中的收据或收 据单位所做原始凭证人账的收据进行核对,据此发现问题识别被查单位的成本、 费用支出情况的明细账及有关会计凭证中有无以领代耗的记录。
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