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样品管理制度

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样品管理制度(精选12篇)

样品管理制度 篇1

  一、取样人员或外来委托人员将样品送至实验室时均应填写试验委托单,试验样品管理员在接收样品时,应查看样品状态,如样品的外观、包装、规格、型号等级等,并清点样品,认真检查样品及其附件资料的'完整性,检查样品的性质和状态是否适宜于所检项目。

  二、样品管理员在接收和确认样品后,按规定编号并作好标识,登记后放入样品室或交与相关试验检测组。

  三、样品室要有专人负责,限制出入,确保样品安全。样品应分类存放,标识清楚,做到帐物一致;样品丢失或混淆不清必须追查原因,按责任事故处理。

  四、样品储存环境应安全、无腐蚀,清洁;水泥样品应储存于带有橡胶密封圈的。专用铁桶内。

  五、破坏性检测项目一般不保留试验后样品,若检验方法有规定或委托方有要求时例外;非破坏性检测项目留存样品在该项目检测报告放出7天后,若委托方没有异议当废物处理。

  六、已检验过的样品,检测人员应在样品标识卡或其包装袋上写上“已检”字样和检测时间。

  七、丢失样品应按质量事故处理。

  八、做好防火、防盗工作,以防样品的损坏。

样品管理制度 篇2

  为确保公司产品留样样品质量安全,严格留样样品获取、存留、保管、使用管理,特制订本制度。

  1产品留样工作

  由配送中心/检测站确定专人负责,兼职亦可。

  2留样种类及要求

  2、1发货留样

  将每批配送品抽取规定数量作为留样样品,留样样品不得少于1个单位,将留样摆放于避光,温度适宜的货架上。包装袋上必须清晰可见来样日期。

  2、2来货留样

  将每批来货物按要求抽样,并作为来货留样。留样样品不得少于200g/200ml,固体来货外层用自封袋装,内层用真空袋密封;液体来货用玻璃瓶盛装加盖密闭;贴来货标签,标签上注明来货单位、样品名称、型号、来样批号、来样日期等内容。

  3留样的保存

  a)留样应分类编号并建立台帐利于查询。

  b)当月留样应分类存放于留样架上。样品的

  存放应该是有序的、整洁的。

  c)专人负责对每月样品进行收集、归整,并转存到样品库房中。转存到样品库房中的样品应该分类集中管理。存放样品的包装上应该醒目地标识出样品名称、编号等内容,便于查找。

  d)所有留样样品存放在室温干燥条件下。

  4留样样品的使用

  留样使用后,样品必须保证标识完好并按原包装要求密封好,尽快放回原处。

  5保存期

  a)发货留样的收存期为1年;

  b)来货留样的收存期为1年;

  c)来样留样的收存期为2年;

  d)送样留样的.收存期为1年;

  6留样的销毁

  对超过收存期的样品进行销毁,必须填写《报废(销毁)申请单》,报主管部门或领导审批。同意销毁后,填写《报废(销毁)申请单》,记录好销毁样品种类、样品名称、型号、编号或批号、销毁时间、销毁方式等内容。样品的销毁部门主管必须在场,且要有销毁监督人。

样品管理制度 篇3

  第一条目的:

  为规范样品室管理,使样品室各陈列物品井然有序、美观,查找有据,特制定本管理办法。

  第二条适用范围:

  样品室的管理。

  第三条责任人:

  样品管理员。

  第四条样品管理员的职责:

  1、样品管理员必须保证样品室的清洁、整齐、美观,确保在最有效的时间内查找所需样品。

  2、未经允许,无关人员不得随意进出样品室,样品管理员有权拒绝无关人员进出样品室。

  3、样品管理员有权监督进出样品室人员的活动。

  4、未经样品管理员的同意,其他人不得将样品带入或带出样品室。

  5、样品管理员必须对样品室发生的一切异常状况负责,发现异常必须及时向领导汇报。

  第五条一般规定:

  1、每天清理样品室,保证样品室的清洁、整齐、有序。

  2、新到样品时,必须检验样品的完好性。及时入库并贴标、拍照、排放(或收藏)、入帐。

  3、保证每款样品标签完整,标明货号。将样品用数码像机拍照,存入电脑(图片以样品的货号命名),以厂家、日期为分类标准。

  4、出、入库一定要有单据,双方签字后样品方可出、入库。样品去向要落实到人。

  第六条出库管理:

  1、样品出库前,样品管理员应确保样品的完好性,决不能有不良样品流出至客户手中。杜绝样品上带有原厂家商标、电话、地址、金额等资料,否则视情节轻重处罚。

  2、样品管理员接到样品出库通知时,填写出库单,领样人、样品管理员签字后方可出库。

  3、任何样品出库或外借,不得损坏,如有毁损,样品管理员有权申请要求赔偿。

  第七条入库管理:

  1、新到样品时,按到货单认真验货,必须检验样品的完好性。及时入库并贴标、拍照、入帐、排放或收藏。

  2、定期整理样品室,挑出长期不用、已破损或一款相同数只的样品报批作废。

  3、样品架上的样品要按厂家、类型、材质的顺序摆放,用吊牌标清,定期整理样品架,长期不用、重复的样品装箱备查。

  第八条罚责:

  1、样品室的门、灯、空调等未关,发现一次扣罚责任人5元。

  2、未经允许,样品管理员私自外借样品或样品资料,一经发现将视情节严重处罚。

  3、因样品管理员工作失误,导致不良样品流入客户手中,严肃处罚。

  4、样品丢失或样品管理员不明样品的去向,样品管理员需原价赔偿。

  第九条样品开发流程:

  (1)、客服收取并阅读开发相关邮件,下载邮件附件或从图片库中找出相应图片,并按正确的位置存放如:database/public/每日更新/5月开发/47#/20120505 0105,存好后将图片打印,再将收取邮件的时间标注在图片右上角,翻译图纸,结合邮件注明详细的样品要求如颜色,效果,数量及交样日期,样品流程负责人名缩写等。

  (2)、客服将图片交给文员,文员将图片扫描好后存放在图纸所指定的相应位置,并找出打样所需的相应之原样,交回给客服。客服将图片及原样交跟单进行样品开发,样品完成后再由跟单员将样品收回,对照开发要求核对样品,确认无误后再将样品和图纸交给文员处理。

  (3)、客服收取客户原样后,立即再原图纸上注明客户相关邮件收取时间,没有相关邮件的.则标注收取实样,实际图纸时间,再交文员对客户原样和原图纸进行扫描编号等。其余操作参照(1)、(2)。

  第十条样品处理方法及流程:

  (1)、所有样品必须及时整理,扫描编号,并分类别上好卡片,原则上文员工作台不堆放任何样品过夜。多层或较短的项链(套装)上宽卡,其余上吊卡,手链手镯类先上扎带再上吊卡,耳环上相应的单对,三队或六对耳环卡。

  (2)、所有样品图片必须及时用ACDsee或Photoshop进行处理,保持图片颜色与样品基本一致,大小适中,所有有正反之分的配件,成品始终正面朝外。图片上应在右下角标注产品编号,左上角标注客户编号,其次还要标注相应的产品信息,如长度,重量,颜色(可用英文代码及色号表示,如H/JET,BG/CRYSTAL)及吊坠或主要配件的尺寸,钻和珠子的大小及数量等。

  (3)、寄给客户的样品,文员须协助客服做好SPEC SHEET并存放在相应的位置。

  (4)、图库图片处理完成同时必须在系统内录入相关的编号,样品数量(留底数量和寄送客户的数量),价格(含自核价,工厂价格及寄给客户的美金价),工厂等信息。工厂信息务必完整录入系统,含工厂代码,联系人,电话,地址,email,QQ号等。

  (5)、所有留底样品必须上我司吊牌,上面写上RMB自核价代码、客户编号(数字编号或开发号)和日期,存放样品室相应的客户样品架或其他区域。寄给客户的样品2PC(或4PC)上吊牌,写上客户编号(数字编号或开发号),美金价格和日期,入袋但不封口。一个颜色入一中包袋但不封口,一个款式入一大包袋,放入图纸但不封口。如客户有自己指定的卡片条码或吊牌,则须按客户要求进行包装,并填写价格编号等信息。完成后请将图纸和寄出样品一起交还跟单员,由跟单员核对后交给客服寄出。

  样品室管理办法及样品借还流程

  (1)、我司所有样品必须由样品室文员统一管理,办公室及打样室不得闲置样品。

  (2)、样品室必须经常清洁,保证地面、台面及所有样品整洁无尘,所有样品完整合格,如有毁损,应及时更换或修复。

  (3)、凡需借用样品的,必须由样品室管理人员负责取出并录入系统。借用过程中务必保持样品完好,用完后要及时归还。

  (4)、开发部借用样品复制的,如新样品与原样完全一致,则请文员保持原编号,如与原样有较小变动,可沿用原编号,接在编号后续编。如与原样有较大出入,则请新编号。如原样或配件被压模用掉的,请务必还原样品。

  (5)、订单部借用样品做确认样的,使用过程中尤其需要保持样品完好,始终套袋,带手套使用,以方便核对颜色,电镀等效果。一旦样品确认,请将样品归还样品室。凡遇订单有新增颜色的,文员应按客服要求先将虚拟图片及产品资料在系统中做好,以方便客服制作订单明细。待新增颜色确认后,跟单员应及时将确认样1PC样品交给文员,文员及时扫描真实图片,并替代虚拟图片,并将真实样品纳入样品室管理。

  (6)、如因下单需要,跟单员须将样品(含我司样品,客户原样,色样等)出借给工厂使用的,跟单员务必交代工厂妥善保管好样品,如未能完好归还我司的,跟单须按公司规定出具扣款通知,以赔偿公司损失。

  第十一条本管理办法:

  经总经理批准后公布实施,未尽之事宜以补充规定或公司公告为准。

样品管理制度 篇4

  一、样品的接收、登记、标识、入库、发放、留样、处理等由样品管理员负责。

  二、建立样品入库和出库台帐,登记抽检样品的名称、规格、数量、日期等。

  三、样品管理员须将样品入库,并按类别进行统一标识、摆放整齐。

  四、检测完毕后必须按规定数量留样,留样务必做到标识清楚,摆放有序。

  五、保持样品的`清洁,妥善保管,在规定的。留样期限内,不得随意挪动样品,严禁随意处置样品。

  六、样品室环境条件及设施应满足存放样品的要求,确保样品不变质损坏或降低性能。

  七、管理员须随时统计各类样品的抽检频率和数量,并及时上报室主任。

样品管理制度 篇5

  1、负责抽(送样)样品的登记、编号、留样、发放和处理工作。

  2、严格按照有关规定期限保存样品,做好登记和处理工作。

  3、对保存样品的失真、丢失和保管不善负完全责任。

  4、保持样品的清洁卫生,做好防潮、防火、防盗工作。

  5、销毁过期样品时,应请示质量负责人批准。

样品管理制度 篇6

  一、实施目的:

  为对样品进行规范管理、及时掌握目标客户的订单情况,提高工作效率,争取更好的销售业绩。

  二、文件名称:

  样品管理流程。

  三、实施范围:

  公司总部各关联部门及旗下各关联分公司。

  四、适应人员:

  与销售业务流程相关的部门和人员。

  五、实施时间:

  自本方案签发之日起实施。

  六、实施规定:

  1、pm主导样品管理的整个环节;

  2、销售人员在整个样品管理环节中如有异议,向tm反映。

  七、实施流程

  1、销售人员填写《样品申请单》(见附件1);

  2、将填写好的《样品申请单》作为附件发送给相关pm,抄送给各tm、相关商务助理、审单员,邮件主题为“样品申请—客户名称—料号”;

  3、pm审核,回复邮件给销售人员并抄送给相关人员(含fae);

  4、pm审核通过后,销售人员将样品发给客户;

  5、销售人员必须在一个月内将客户测样情况反馈给pm;

  6、pm主导跟踪样品情况(将客户测样情况每周更新一次),tm协助;

  7、如客户样品测试通过,由销售人员负责将客户量产等情况反馈至pm和fae;

  8、如客户样品测试没有通过,或者一个月内无反馈,pm通知fae,抄送给各部门经理、商务助理等相关人员;

  9、fae介入;

  10、fae在半个月内提交失效模式报告;

  11、pm作出决策。

  流程图:(略)

样品管理制度 篇7

  1、目的

  保证样品的准确性,满足检测工作的需要。为检测工作的准确性提供基础保证。

  2、适用范围

  适用于化验室检测样品的质量控制。

  3、职责

  采样人员负责对样品的采样、管理、发放、回收和处理。

  4、工作程序

  4.1采样方法、数量须按国家有关规定执行(人工采样应先将采样容器用水样反复冲洗三次以上)。

  4.2采集的样品应及时贴写标签,如实填写采集现场记录单。

  4.3委托样品必需填写委托人,经运营公司总经理同意方可受理检测工作。

  4.4样品容器应清洁干净,容器材质要符合检测分析要求。

  4.5需现场处理(如加浓硫酸固定)的样品,采样人员按有关规定处理。

  4.6样品应妥善运输,专人在限定时间送到实验室,防止因碰撞而导致损失或粘污;水样如必须在特定的环境条件下储存或处置,则应对这些条件加以维持、监控和记录。

  4.7样品分发时,接收者和送样者要认真核对,验收登记,专柜存放,填写样品流转单后移交检测室检测。

  4.8需保存样品,应按检测分析要求选择必要的保存方法。

  4.9接收化验水样时,应记录其状态,并标识,保证在任何时候对水样的识别不发生混淆。

  4.9异常现象样品应按规定进行登记,保存留样,逾期方可处理。

  5、相关文件

  6、相关记录

  7、化验室水样记录

样品管理制度 篇8

  (1)样品保管室指定专人负责。

  (2) 试样的采集,不同材料不同的要求,应按照相关试验规程规定现行取样。

  (3)取样人员应认真填写样品的名称、规格、使用部位、产地及送样日期、数量是否符合取样数量。

  (4)保管员必须对取样的材料编号登记,在标签上著注明材料名称产地、使用部位、里程桩号、送样日期、送样人。

  (5)样品应列架分类管理,未检,已检应有明显标志,不同单位取样的样品应有区分的标志,分开存样。

  (6)样品保管员应将环境条件符合该样品的储存要求,不使样品变质和损坏,不使其降低或丧失性能。

  (7)试样在存放期间应免受风吹,日晒,雨淋。

  (8)样品的检后处理及备用的样品的'处理应按照有关规定存放。

  (9)做好样品室的防火及防盗工作。

  (10)破坏性检测后的样品,确认试样方法,检测仪器,检测环境,检测结果无误后,才准撤离试验现场。

样品管理制度 篇9

  1样品的接收

  1.1外来样品工作程序样品的接收:质量安全部对外来样品(公司其他部门提供的、供方或顾客提供的样品)接收后,应做好明确标识,包括样品名称、送样人、样品来源、时间、检验项目等信息,并按要求储存于待检区域。

  1.2原辅料样品的接收:所有的原辅料按要求抽样检测后,留存样品,做好标识,包括样品名称、样品来源、时间,贮存于原辅料样品专柜。

  1.3出货留样:我司发出的散油及成品粕需按车封样,并保存于待检区域,每个样品需做好相应标识。我司出货样品标识信息有客户名称、合同编号、发货单号、车牌号、发货区域、发货人、发货日期。

  2.样品的保管4.2.1质量安全部应保持样品完好,并按“待检”、“在检”、“已检”分区域分类存放。

  2.1样品的`存放场所应保持清洁,摆放整齐有序,环境条件(如温度、湿度等)适宜样品的储存。

  2.2留样瓶、袋要密封好,标识清楚齐全。

  2.3保持留样柜的卫生,每个样品柜有专门的负责人。

  3.样品的存放期限

  3.1采购产品的样品采购原料抽样检验的样品保存时间为3个月。

样品管理制度 篇10

  原则上,各部门需赠送礼品仅限公司内部产品。若需要赠送非本公司产品的礼品,需要部门提出申请,由董事长批准,方可办理。样品的管理如下:

  一、样品调拨

  (一)公司的样品统一由董事长办公室管理。由董事长办公室制定各种样品的最低库存量,根据样品库存情况,填写样品调拨申请单,总经理签批后,按照商品调拨程序调拨样品。

  (二)样品调拨申请单经批准后,董事长办公室按商品调拨程序定期从工厂提取样品,并将样品的提取和发放明细登记入帐。

  二、样品领用及借用

  (一)公司各部门需要领用样品,由申请部门填写《样品审批单》,经申请部门主管领导签字,报总经理批准后,到董事长办公室领取样品。借用样品,须注明归还时间,逾期未还的视同销售,并从借用人当月工资中扣回。

  (二)各分支机构需用样品,由各分支机构之间自行协商解决。

  三、费用核算

  (一)公司从工厂调入的`样品按成本价结算,结算价视为工厂的销售收入,由财务根据《样品调拨单》第二联每月记账并与工厂结算。

  (二)公司各部门领用的样品,每月由董事长办公室向相关部门通报确认后汇总,并报总经理,抄送财务,计入公司专项管理费用。

  (三)各分支机构之间结算方式,由各分支机构协商确定。

  四、公司各部门领导应严格把关,以身作责。如发现使用样品不当或者借工作需要之名,冒领样品的,董事长办公室将责令有关人员返还,并给予有关责任人经济和行政处罚。

样品管理制度 篇11

  (一)需对每件样品进行登记,内容包括委托单位名称、样品数量、样品名称、取样地点、试验项目、登记日期、送样人、接收人。

  (二)试验人员在登记样品时,就应根据其试验项目,来初步判断样品数量是否满足要求。

  (三)登记单应放在样品的醒目位置,样品摆放应有序。

  (四)每种样品尽可能一次取出,如需要分批做试验,应考虑每次取样是否有代表性。

  (五)试验完毕后,有特殊需要的样品应留样备查,如无特殊需要,应将剩余样品清理掉。

样品管理制度 篇12

  一、客户索取样品,原则上要按同产品销售价格收取费用,收费样品按“产品销售管理规定”执行。

  二、无偿提供样品按如下程序办理:

  1、由市场营销部开具“纱布取样、出门审批单”,一式三份(留存一份、生产部一份、出门证一份)。

  2、“审批单”要逐项填写完整,规格栏内注明样品的.大小和数量(大小分为整纱、半纱和小纱),由部门领导签字,经总经理签字后生效。

  3、纱样标准:整纱为出口标准纱计重1.9公斤,半纱计重0.8公斤,小纱为两个管纱的容量计重0.12公斤。

  4、经办人凭有效取样“审批单”到生产部索取样品。

  5、车间建样品登记台帐,明确取样品种、数量、样品规格,并由取样人签字,月底由生产部汇总取样数量,并与车间台帐核对无误后报财务部,办理出库销售手续。

  6、门卫凭手续完备的取样审批单,并认真核对检查后放行。

  7、属非在机生产品种,需到仓库取样时,由生产部通知车间办理退库手续,再取样,同时由司库员做好登记记录。

  8、同时,市场营销部根据入库数量填写领用单,经总经理批准后办理出库手续,财务部按领用单记入销售费用,同时作销售处理。


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