审计主要工作职责
审计主要工作职责(通用7篇)
审计主要工作职责 篇11、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;
2、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;
3、负责审计过程中与相关部门门]的协调和沟通;
4、督促跟踪审计结论和建议的落实。
审计主要工作职责 篇21、 协助完成年度责任目标的完成;
2、 负责组织对公司及其所属单位进行年度,半年度及季度考核;
3、 协助完成公司所属项目的竣工审计;
4、 完成公司所投资的子公司的年度审计;
5、 负责完成公司领导干部的离任审计;
6、 协助上级完成专项审计工作;
7、 协助制定审计制度和相关规定;
8、负责完成董事会及上级领导临时安排的其他审计工作。
审计主要工作职责 篇31、负责收集、整理、汇总公司的运营收入各项数据,建立和健全统计台帐,并上报运营数据统计表;
2、提出分析报告,根据报表分析问题点,找出根本原因,确保每日报表数据的正确性,为领导决策提供数据支持;
3、做好统计资料的保密归档工作,结合统计指标体系,完善和改进统计方法;
4、完成部门经理交代的其他工作。
审计主要工作职责 篇41、参与执行各类型审计业务;
2、独立承担小型项目的审计工作;
3、负责编制审计业务工作底稿;
4、负责利用审计方法,帮助客户实现业务目标、增强管理能力和减少企业风险;
5、按照审计程序要求,通过团队协作完成审计工作底稿;
6、协助项目审计负责人做好审计资料整理归档工作。
审计主要工作职责 篇51、根据工程招标项目安排,监督工程项目开标工作;
2、根据中标通知书审核施工合同、监理合同等工程建设合同文件;
3、根据施工合同、监理合同实施过程管理审计;参加工程管理过程的各种会议,掌握会议内容和会议决定,形成自己的工程档案和记录;收集过程中的所有资料,特别是涉及进度控制、投资控制方面的资料;
4、审核进度支付;参加工程中间验收和竣工验收、监督工程计量;
5、组织公司工程地方材料的市场调查;协助制定工程地方材料价格。
审计主要工作职责 篇61、参与执行各类型审计业务;
2、独立承担小型项目的审计工作;
3、负责编制审计业务工作底稿;
4、负责利用审计方法,帮助客户实现业务目标、增强管理能力和减少企业风险;
5、按照审计程序要求,通过团队协作完成审计工作底稿;
6、协助审计经理准备审计资料,在审计经理的指导下完成现场审计工作,整理、归档审计工作底稿,撰写审计报告;
7、助审计经理执行审计现场工作,汇总、整理、装订审计档案,草拟报告;
8、听从主审人员安排,完成审计工作。
审计主要工作职责 篇71、 内控管理体系的建设
1)建立健全公司各项规章制度、描述各业务流程,健全控制活动,推进制度体系建设
2)参与公司风险导向的全面内控体系建设工作,业务流程梳理、风险分析与控制识别等
3)针对发现的业务流程管控缺失或者不足,可能引发的重大风险,及时告知业务部门,提出整改建议,推动控制措施的尽快落地。
4)对接部门的业务流程和系统的建设、优化的风险提示和内控咨询。
5)负责带领内控组进行常规检查,并制定检查方案。
2、资金风险防控
1)负责完善集团资金管理制度与规范。
2)负责定期抽样、审核资金业务,并形成风险披露及改进方案
3、整体风险把控和汇报分析
1)根据内控管理体系的要求,对风险管理体系进行评估,出具全面风险管理评估报告,内控建设报告及自我评价报告等。
2)团队内部培训内控知识,落实内控工具使用;公司层面组织内控合规培训,提高员工内控合规风险意识,推动内控合规文化的建立。;
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